你好,陶瓷件與40萬,一起計入固定資產(chǎn)入賬就是了
老師,之前做的是兩個分錄,1、借固定資產(chǎn),貸銀行存款。2、借管理費用,貸固定資產(chǎn)。 那我現(xiàn)在要把上月這個分錄更正了,重新做固定資產(chǎn)折舊。現(xiàn)在我做更正分錄,借固定資產(chǎn),貸管理費用,這樣可以嗎?
老師,比如處置一個固定資產(chǎn),發(fā)生了清理費用,并且固定資產(chǎn)清理在借方6萬,累計折舊是1萬,請問我在資產(chǎn)負債表填固定資產(chǎn)這個余額的時候需要減去折舊費1萬對不?然后是需要加上這個6萬還是減去這個6萬清理費用呢
老師,一個固定資產(chǎn)40萬,買了一個陶瓷件這個用在這個上面,是合并做固定資產(chǎn)折舊嗎?配件4440,這個分錄這么做,是做費用嗎
老師上個月辦公室購買了空調(diào),入賬固定資產(chǎn)了,這個月又買了1280元的小配件空調(diào)用的,要計入固定資產(chǎn)嗎?還是辦公室費用做做掉?
老師,有一個固定資產(chǎn)這個月折舊完,下個月就不用做它的折舊分錄了吧?
前年把法人的其他應付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質(zhì),稅務需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預付賬款,
會計說做輔料做掉,合理嗎
你好,根據(jù)你的描述,根本不是輔料啊?
多少錢以內(nèi)做輔料
你好,與多少 金額無關,與用途有關