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老師,比如處置一個(gè)固定資產(chǎn),發(fā)生了清理費(fèi)用,并且固定資產(chǎn)清理在借方6萬,累計(jì)折舊是1萬,請問我在資產(chǎn)負(fù)債表填固定資產(chǎn)這個(gè)余額的時(shí)候需要減去折舊費(fèi)1萬對不?然后是需要加上這個(gè)6萬還是減去這個(gè)6萬清理費(fèi)用呢

2022-07-31 15:31
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-31 15:34

填固定資產(chǎn)這個(gè)余額的時(shí)候需要減去折舊費(fèi)1萬,需要加上這個(gè)6萬

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快賬用戶8651 追問 2022-07-31 15:36

意思是固定資產(chǎn)清理借方發(fā)生了的話需要加上對嗎?貸方發(fā)生了就是需要減去是這個(gè)意思嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-07-31 15:37

是的,是以固定資產(chǎn)清理的余額為準(zhǔn),借方余額加,貸方余額減

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快賬用戶8651 追問 2022-07-31 15:37

好的 收到 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-31 15:38

不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)

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填固定資產(chǎn)這個(gè)余額的時(shí)候需要減去折舊費(fèi)1萬,需要加上這個(gè)6萬
2022-07-31
固定資產(chǎn)清理科目你就當(dāng)他是固定資產(chǎn),加借方余額,減貸方余額
2022-07-31
你好,是一般納稅人嗎? 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)7800 貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅7800, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅7800 借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅7800貸銀行存款 假設(shè)沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣的。
2025-04-29
您好,同學(xué),借方的時(shí)候加,貸方的時(shí)候減就行了
2020-11-24
同學(xué)你好 對的 應(yīng)該直接填寫本年折舊的金額
2022-05-12
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