您好,同學(xué),借方的時(shí)候加,貸方的時(shí)候減就行了

你好老師,在財(cái)務(wù)報(bào)表這章,有關(guān)固定資產(chǎn)填列的問題,老師講的是固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)余額-累計(jì)折舊-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-固定資產(chǎn)清理。可是在做題的時(shí)候發(fā)現(xiàn)答案中這個(gè)固定資產(chǎn)清理是需要加的,而不是減。這里固定資產(chǎn)清理是不是要看他的余額在借方還是貸方?借方表示損失,計(jì)算的時(shí)候減掉,貸方表示收益,計(jì)算的時(shí)候加上。是這樣處理嗎?
老師,比如處置一個(gè)固定資產(chǎn),發(fā)生了清理費(fèi)用,并且固定資產(chǎn)清理在借方6萬,累計(jì)折舊是1萬,請(qǐng)問我在資產(chǎn)負(fù)債表填固定資產(chǎn)這個(gè)余額的時(shí)候需要減去折舊費(fèi)1萬對(duì)不?然后是需要加上這個(gè)6萬還是減去這個(gè)6萬清理費(fèi)用呢
老師,為什么這里要加上固定資產(chǎn)清理借方余額150?固定資產(chǎn)清的借方有余額,說明之前有一筆分錄:借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊等, 貸固定資產(chǎn)。既然固定資產(chǎn)寫在貸方,那應(yīng)該是減少固定資產(chǎn),應(yīng)該減150吧
請(qǐng)問老師資產(chǎn)負(fù)債表“固定資產(chǎn)”項(xiàng)目是固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備+固定資產(chǎn)清理,這個(gè)固定資產(chǎn)清理是固定資產(chǎn)清理賬戶的余額嗎?如果余額在借方是代表正數(shù)還是負(fù)數(shù)?貸方呢
老老師,我們是屬于重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì),那么這個(gè)協(xié)會(huì)的做賬的原則要求是什么呢?就是說現(xiàn)在這個(gè)協(xié)會(huì)的開辦資金在賬上有三 3 萬塊錢,然后有 2000 塊錢的這個(gè)一個(gè)單位繳的會(huì)費(fèi),就是 3 萬 2。然后屬于這個(gè)錢的,這些錢什么時(shí)候才能用于這個(gè)協(xié)會(huì)的支出?比如說我們這次舉辦第一屆寵物寵物嘉年華的節(jié),然后這些義工在外面去吃吃飯,有 3000 塊錢,這個(gè)錢是可以從協(xié)會(huì)支出嗎?是不是也要叫對(duì)方開發(fā)票?他的可以用于協(xié)會(huì)支出支出的錢,是必須要遵循一個(gè)什么原則?
采購商品用在借方,庫存商品和稅分分開嗎?還是直接借含稅的庫存商品然后貸應(yīng)付賬款,我主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是和銷項(xiàng)稅分開的
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)要要報(bào)什么稅,是季度報(bào),還是月度報(bào),要報(bào)經(jīng)營(yíng)所的嗎
收到稅局的留抵退稅這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?
請(qǐng)教個(gè)問題:北京的公司沒有車指標(biāo) 用了個(gè)人的車指標(biāo) 這個(gè)車款咋從公司轉(zhuǎn)出來呢 或者有啥方法用公戶的錢買車呢
老師您好!個(gè)體工商戶沒有開戶行信息能開票嗎?
財(cái)務(wù)軟件都要錢嗎?有哪些行業(yè)的財(cái)務(wù)軟件是免費(fèi)的嗎?
老師,殘保金申報(bào)是按申報(bào)個(gè)稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開報(bào)嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬


老師,那是為什么咧?借方不是表示損失嗎,損失了不應(yīng)該減去嗎,為什么要加借方余額呢?
你好,損失時(shí),付清理費(fèi)用,分錄不是 借:固定資產(chǎn)清理 貸銀行存款 而且固定資產(chǎn)清理是資產(chǎn)類賬戶,借方肯定是增加啊