借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸;銀行存款

老師辦公室購買一臺空調(diào)辦公室用,金額是5199元,我可以直接計(jì)入辦公費(fèi)嗎?不計(jì)入固定資產(chǎn)折舊了,這樣后期查賬有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師 請教一下,情況是這樣,公司辦公室18年買了一臺空調(diào)柜機(jī),當(dāng)時直接做成辦公費(fèi),沒核算成固定資產(chǎn),這個要調(diào)賬嗎?
老師,20年公司辦公室裝修,有筆辦公桌椅14.8萬和裝修時購買的中央空調(diào)7.3萬沒有計(jì)入固定資產(chǎn),錯入長期待攤費(fèi)用攤銷了,中央空調(diào)需要計(jì)入固定資產(chǎn)還是長期待攤呢,需要更改賬務(wù)嗎。
老師你好!辦公室購買3臺空調(diào)合計(jì)20700元,是入固定資產(chǎn)還是費(fèi)用呢?
老師我們公司給辦公室買了個小空調(diào)2000塊錢,我該怎么做分局 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 折舊 借:管理費(fèi)用 貸:固定資產(chǎn)這樣嗎
老師,請問業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)要不要交印花稅?
老師好!我10月份的社保從靈活就業(yè)轉(zhuǎn)為由公司來交,現(xiàn)在靈活就業(yè)還沒有繳費(fèi),但粵稅通系統(tǒng)巳自動申報(bào)了,現(xiàn)在要暫停社保,怎么取消這個系統(tǒng)申報(bào)?
老師好,ERP系統(tǒng)的架構(gòu)是怎么樣的?主要注意節(jié)點(diǎn)有哪些?謝謝!
老師,這個是抖音直播別人給刷的禮物,我提現(xiàn)了,說次月申報(bào)個人所得稅,這個怎么申報(bào)
買酒給客戶 開專票如何做賬
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
老師,我只有營業(yè)執(zhí)照現(xiàn)在店也沒開了,在這下面辦理社保,每年是要交材料的吧?這個我不會
老師,社保繳費(fèi)基數(shù)提高了,需要補(bǔ)繳,一個員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補(bǔ)繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請問一下,我們買的照相機(jī)送客戶,是做到招待費(fèi)的,沒有抵扣,這個不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報(bào)增值稅,怎么申報(bào),有模板嗎?


謝謝老師
老師辦公室裝修費(fèi)20萬,我做了長期待攤費(fèi)用,就是還有一點(diǎn)尾款沒有發(fā)票要3個月以后開來,怎么辦?
以合同約定的暫估金額入賬就可以了
因?yàn)樽詈梦部羁赡軙谐鋈?,要是現(xiàn)在入賬后,待攤金額下次要變了怎么調(diào)整?
有變化有變化的話,在剩余的期限,攤銷完畢
有增加可以加上就好了,但是如果有減少,是不是要調(diào)整憑證分錄???
是的沒錯, 是這樣的
那少了怎么調(diào)整?是沖之前的分錄重新做嗎?
紅沖以前的錯誤科目憑證,用負(fù)數(shù)沖銷即可
那已經(jīng)推銷的月份怎么辦?
借其他應(yīng)付款貸:長期待攤費(fèi)用
也是都沖紅重新做是嗎??
不客氣,有空給五星好評。
你好,可以的這樣, 沒問題