你應(yīng)該是沒有結(jié)平損益類科目,就是需要?jiǎng)h除結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的科目,重新結(jié)轉(zhuǎn)處理。

出現(xiàn)這種情況應(yīng)該怎么辦?
老師這種情況應(yīng)該怎么處理呢
這種情況應(yīng)該怎么處理
年結(jié)是出現(xiàn)這種情況應(yīng)該怎么處理
老師,作廢申報(bào)是出現(xiàn)這種情況該怎么處理?
老師,這個(gè)是抖音直播別人給刷的禮物,我提現(xiàn)了,說(shuō)次月申報(bào)個(gè)人所得稅,這個(gè)怎么申報(bào)
買酒給客戶 開專票如何做賬
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬(wàn) 但是分包方開了300萬(wàn)發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個(gè)怎么分啊 剩余100萬(wàn)我們做工資嗎
老師,我只有營(yíng)業(yè)執(zhí)照現(xiàn)在店也沒開了,在這下面辦理社保,每年是要交材料的吧?這個(gè)我不會(huì)
老師,社保繳費(fèi)基數(shù)提高了,需要補(bǔ)繳,一個(gè)員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補(bǔ)繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請(qǐng)問(wèn)一下,我們買的照相機(jī)送客戶,是做到招待費(fèi)的,沒有抵扣,這個(gè)不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報(bào)增值稅,怎么申報(bào),有模板嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,那我開給對(duì)方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬(wàn)走的公戶,但是對(duì)方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個(gè)怎么平賬呢
個(gè)人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要


需要怎么處理 刪除結(jié)轉(zhuǎn)本期損益嗎?
先反過(guò)賬,再刪除結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的分錄。重新過(guò)賬,重新結(jié)轉(zhuǎn)本期損益。
重新過(guò)賬后繼續(xù)提示本年利潤(rùn)科目有余額
你發(fā)一下,你目前的一級(jí)科目余額表看看。按上述的操作后,應(yīng)是不會(huì)有余額,你是不是沒有一部憑證過(guò)賬,導(dǎo)致有沒有結(jié)轉(zhuǎn)的損益類科目
科目余額表
盡快回復(fù)一下吧
一、你是做2022年度12月份賬吧? 如果是:1、差一筆本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)的分錄。 另外是否需要計(jì)提企業(yè)所得稅?
這樣做分錄嗎?
本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)也要填寫這個(gè)分錄嗎?
一、你們是否有需要彌補(bǔ)以前年度的虧損,如果是沒有,需要計(jì)提企業(yè)所得稅,如果是有,可能不需要計(jì)提企業(yè)所得稅。 二、如果是沒有計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄,就是上述最后一筆分錄是正確的。
本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)也需要填寫這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄嗎?
一、如果本年利潤(rùn)是貸方余額,表示盈利,有正數(shù)的利潤(rùn),需要繳納企業(yè)所得稅。 二、如果本年利潤(rùn)是借方余額,表示虧損,不交企業(yè)所得稅。