你好 按 113 因為進項不能抵扣?
老師好!報銷探親費:借:管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:庫存現(xiàn)金。 還是不通過管理費用,直接入應(yīng)付職工薪酬
老師,購買的中秋月餅,做賬時分錄是這么操作的,借:管理費用-福利費 100 應(yīng)付職工薪酬-福利費100 應(yīng)交稅費-進項稅 13 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費100 銀存 113 這個進項轉(zhuǎn)出的分錄怎么做老師
福利費 借 管理費用-福利費 貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸 管理費用-福利費。還是直接合并 借 應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金
老師,福利費,這樣做分錄嗎?借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費 貸:銀行存款 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費
員工房租費, 借:管理費用-福利費、銷售費用-福利費等,100 應(yīng)交稅費/進項稅額13 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費, 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費, 貸:銀行存款113 老師請問應(yīng)付職工薪酬金額是按照 不含稅100 還是含稅113
老師好,異地預(yù)交增值稅和附加稅該怎么做分錄呢?摘要該怎么寫呢
老師,現(xiàn)在查出4月份的一張銷售發(fā)票沒有入賬,現(xiàn)在直接在7月份記賬可以不?還是必須調(diào)整4月份的賬,修改電子稅務(wù)局的申報表?
財務(wù)負責(zé)人可以設(shè)置為法人嗎
那個農(nóng)房建設(shè)公司,他的成本是工資,那工資呢
老師有成本核算品種法的核算表模版嗎
老師啊,我們是分包,然后付給總包錢,然后總包拿著則個錢去燃氣費,后面這個錢要從分包款里面加回來的,我現(xiàn)在賬面上想問下,付給總包的錢是計入往來款嘛,是計入應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的分額,注冊資本金2000萬,轉(zhuǎn)讓2000萬,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的份額填2000萬嗎
去年公司賣了固定資產(chǎn)(貨車),當時同事只做了一筆借銀行存款,貸營業(yè)外收入和應(yīng)交稅費銷項稅額,沒有先將固定資產(chǎn)的賬面價值轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目,同時結(jié)轉(zhuǎn)累計折舊,之后才是做收回價款和做損益處理。按未開具發(fā)票報了稅,今天發(fā)現(xiàn)做錯了要怎么處理?
老師您好,請問公司有實繳資本,然后轉(zhuǎn)讓新股東時候可以把銀行賬戶錢退給老股東嗎
答案中2%的稅率咋來的?