你好 借:管理費用-福利費 100 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費100 借應(yīng)交稅費-進項稅 13 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費100 貸銀存 113 借管理費用 貸進項轉(zhuǎn)出
中秋福利月餅100元每盒!10個員工!1000的發(fā)票附在計提福利費的分錄后面?借:管理費用 ~福利費貸應(yīng)付職工薪酬~福利費 還是發(fā)放福利的后面?借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金
老師,購買的中秋月餅,做賬時分錄是這么操作的,借:管理費用-福利費 100 應(yīng)付職工薪酬-福利費100 應(yīng)交稅費-進項稅 13 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費100 銀存 113 這個進項轉(zhuǎn)出的分錄怎么做老師
員工房租費, 借:管理費用-福利費、銷售費用-福利費等,100 應(yīng)交稅費/進項稅額13 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費, 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費, 貸:銀行存款113 老師請問應(yīng)付職工薪酬金額是按照 不含稅100 還是含稅113
老師,員工買的手包,開的專票,這個費用需要報銷,會計分錄怎么做?借管理費用福利費1000借進項稅額轉(zhuǎn)出130,貸應(yīng)付職工薪酬福利費1300,借應(yīng)付職工薪酬福利費1300,貸銀行存款1300,這樣對嗎?
外購產(chǎn)品 用于職工福利的,進項稅額要認(rèn)證平臺要勾選么?賬務(wù)處理,可以做:借:管理費-福利費,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款、應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢怎么樣?該不該離職?
老師,請教一下報個稅是按照實發(fā)工資,還是含著社保的應(yīng)發(fā)工資,謝謝
跨年調(diào)整應(yīng)付賬款,計入當(dāng)時損益,會計分錄,能否,借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入
老師,電商平臺的進銷存怎么做,主要是每個月還有很多退貨,以實際收到款來做進銷存結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本嗎
老師,現(xiàn)在三個人合伙成立一家技術(shù)公司以后去控股其他銷售公司,請問我現(xiàn)在股權(quán)是35%,那后面公司投資公司我的股份是怎么算呢?
那是不是也要通過應(yīng)付職工薪酬核算
借:管理-福利13 應(yīng)付職工-福利13 貸:應(yīng)付職工-福利13 進項轉(zhuǎn)出
老師急呢
是的,這樣處理就可以了?