您好,報銷探親費(fèi):借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金。這樣做是對的
老師好!報銷探親費(fèi):借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金。 還是不通過管理費(fèi)用,直接入應(yīng)付職工薪酬
福利費(fèi) 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸 管理費(fèi)用-福利費(fèi)。還是直接合并 借 應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金
每月計(jì)提職工福利 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬_職工福利 請問職工的體檢費(fèi)用,我是直接 借 應(yīng)付職工薪酬_職工福利 貸 銀行存款 還是重走一次 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬
老師,公司的聚餐費(fèi)計(jì)入福利費(fèi),是不是還要通過應(yīng)付職工薪酬歸集一下?借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款?
做福利費(fèi)的分錄借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)還是直銀行存款或庫存現(xiàn)金,貸方要不要通過應(yīng)付職工薪酬???
老師,你好公司其他應(yīng)付款金額大,都是借股東的,這個調(diào)賬怎么調(diào)整
公司的寬帶網(wǎng)絡(luò)費(fèi)想通過銀行直接自動劃扣,怎么辦理呀
老師好,公司股東分紅怎么交稅?謝謝
老師,如果生產(chǎn)企業(yè)發(fā)貨最后發(fā)一車貨0.5噸,但庫存只有0.1噸,怎么做賬?接手過這個問題的老師不要再接手了
老師,教育業(yè)非營利組織企業(yè),法人工資有什么標(biāo)準(zhǔn)嗎?報銷的費(fèi)用可以用現(xiàn)金沖吧?是不是用銀行付給員工報銷款是不是算應(yīng)付工資?
采購商品發(fā)生的運(yùn)費(fèi)怎么做會計(jì)分錄
我們有筆貨款我們按照發(fā)票金額付款,供應(yīng)商給了85折,這個折扣私下返還,怎么處理更好
老師你好,前任會計(jì)稅務(wù)局系統(tǒng)導(dǎo)出的財(cái)務(wù)報表上上年底未分配利潤3000,實(shí)際賬簿上記錄未分配利潤35000,包括上年的收入,成本,費(fèi)用都不一樣,請問我該怎么調(diào)整?
計(jì)提的借款利息,收到發(fā)票,但還未把利息的錢打給對方,做賬應(yīng)該怎么操作
老師,如果生產(chǎn)企業(yè)發(fā)貨最后發(fā)一車貨0.5噸,但庫存只有0.1噸,怎么做賬?