同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師 員工聚餐做賬分錄是:借:管理費(fèi)用-職工福利 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:銀行存款
公司一直未預(yù)提職工福利費(fèi),在發(fā)生職工福利費(fèi)時借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:銀行存款 老師,這樣做分錄對嗎?
老師,福利費(fèi),這樣做分錄嗎?借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)
老師我之前做了這個分錄 借管理費(fèi)用二級福利費(fèi)4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 借應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對不對老師幫我看一下 借管理費(fèi)用二級福利費(fèi)-4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 借應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫的 借管理費(fèi)用二級福利費(fèi)4830 貸銀行存款4830
老師你好,像這種一打完款就開發(fā)票的賬這么做沒問題吧
老師您好!請問固定資產(chǎn)原值因為當(dāng)時驗收的問題,導(dǎo)致現(xiàn)在原值金額有變化,折舊已經(jīng)計提了四個月,業(yè)務(wù)都是今年發(fā)生的,可以把原值和已提折舊沖紅重新入賬,計提折舊嗎?還是必須按準(zhǔn)則做,只調(diào)整固定資產(chǎn)原值,已提折舊不做調(diào)整,余值重新計算月折舊額?謝謝!
#個體戶開普票,需要做賬嗎?
個人所得稅之前申報的23.12和24年1-3月申報過的個人申訴,我們需要給對方更改申報,不申報這個人,這樣的話這個人的公司和社保個人部分和公司部分都需要匯算清繳納稅調(diào)整嗎?
老師,我司一般納稅人,有借給分公司100萬上的款,利息收入要開票,開多少個點?
請問老師,技術(shù)開發(fā)服務(wù)和銷售硬件的印花稅稅率多少?
老師,增值稅和附加稅需要計提嗎
老師,發(fā)票額度是含稅金額還是不含稅金額?
老師老板名下2個貿(mào)易公司,請問老板,出納,會計可以兼職在2個公司發(fā)工資嗎?
流轉(zhuǎn)和轉(zhuǎn)讓有什么區(qū)別?
老師,職工教育經(jīng)費(fèi)也得計提,對吧
同學(xué)你好 對的 都要計提的