您好!是軟件產(chǎn)品稅負超過3%的部分退還,硬件的進項也要分攤至軟件產(chǎn)品的
高新技術(shù)軟件企業(yè),軟件銷售收入為即征即退項目,月度應交稅費,應交增值稅進項稅額為106889.86元,其中軟件銷售即征即退按照銷售收入占比分配的進項稅額是21265.84元,申報填寫增值稅主表的時候,第12欄:也就是一般項目進項稅額本月數(shù)這里應該填多少呢?是填106889.86呢(本月可抵扣進項稅額),還是本月106889.86減去即征即退21265.84后的稅額呢
老師 您好 比如總銷項稅額1000 進項稅額500 應交增值稅500 軟件銷項稅額200 進項稅額100 那退稅的話 是退增值稅500的多少呢 這個退稅的公式不會 麻煩您幫忙發(fā)下 謝謝
老師您好!我們公司是嵌入式軟件,國家對增值稅這塊有即征即退的政策吧,我想咨詢一下這塊公式具體是怎么計算的。就按照我們公司軟件開票金額為10萬元,軟件進項為0的情況,你幫我算一下應交稅額是多少?退稅金額是多?麻煩把公式寫下來,給我參考一下,非常感謝
老師,我想問一下,在生產(chǎn)出口企業(yè)里面,銷項大于進項的時候,做會計分錄:借應交稅費–-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費–-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費–-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 那么當進項稅大于銷項稅額,可以退稅的時候,這個進項稅額跟出口退稅的分錄要不要寫?
上月月底手動輸入分錄結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅- 銷項稅額 200 應交稅費-未交進項增值稅300 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅總額500 這月銷售出商品無票收入銷項稅為500元 就當現(xiàn)在是月底需要手動結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,請問分錄怎么寫未交增值稅的分錄?老師 麻煩寫全一點謝謝
小規(guī)模納稅人納稅人財務報表什么時候申報,一般納稅人財務報表什么時候申報?
A104000表沒有福利費,社保費,服務費,水電費行,這些填到其他嗎
老師你好,我們是個體戶賓館,之前是核定征收,從25年1月1日開始稅局變成查帳征收,今天向稅務局開通個稅申報,他問我申報期從什么時候開始,我說25年1月1日行不行,他說可以,但是會產(chǎn)生逾期申報,還會產(chǎn)生滯納金,我說那說從4月份開始,員工入職日期我可以填寫2025年1月1日嗎
現(xiàn)在出納還會收到支票(比如貨款)嗎?如果收到支票一般怎么處理?
老師,請問如果是代賬公司,幫客戶代辦社保開戶占比多嗎?收費多少?
老師,第一道工序40小時,第二道工序60小時,平均完工60%,請問第二道工序完工百分比多少
老師,請問勞務公司給超過55歲的女職工付工資,要不要報個稅?
老師,我們公司2024年有批舊設(shè)備出售,出售后的收入沒有記入營業(yè)收入。增值稅申報表內(nèi)銷售收入是記入這筆出售舊設(shè)備的,。現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報時營業(yè)收入我這筆出售舊設(shè)備的也沒有記入?,F(xiàn)收到稅務局自查通知,說存在“企業(yè)所得稅申報表收入小于增值稅申報表銷售收入”的疑點,我要怎么做?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報時未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報表就不準了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務年報報表不一致了
24年1月報關(guān),但是我們也沒有退稅,這種收入我們也沒做,可以?