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上月月底手動(dòng)輸入分錄結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 200 應(yīng)交稅費(fèi)-未交進(jìn)項(xiàng)增值稅300 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅總額500 這月銷售出商品無票收入銷項(xiàng)稅為500元 就當(dāng)現(xiàn)在是月底需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,請(qǐng)問分錄怎么寫未交增值稅的分錄?老師 麻煩寫全一點(diǎn)謝謝

2023-07-13 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-13 15:10

借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)500, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅500, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅200,貸銀行存款。

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快賬用戶1532 追問 2023-07-13 15:14

貸銀行存款200是嗎?老師

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齊紅老師 解答 2023-07-13 15:16

對(duì)的,是的,是這么做的。

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借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)500, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅500, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅200,貸銀行存款。
2023-07-13
你好,你可以結(jié)轉(zhuǎn),也可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的,這個(gè)看你們自己
2022-04-07
對(duì)的,同學(xué),你的理解是正確的
2024-01-11
你好,第一個(gè)分錄可以年末做,也可以月末做。
2020-10-31
你好,這個(gè)還是需要做的
2025-01-06
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