你好,用銀行日記賬與對賬單核對,是可以查明差異原因的,然后做相應(yīng)的調(diào)整處理??
老師你好,我要建立帳套,接賬前的銀行存款是2百萬。實(shí)際對賬單銀行存款余額是10萬。具體查不出什么原因?qū)Σ簧稀D俏医舆@個(gè)賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì):銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上,然后我在設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì)科目:銀行存款1.從我做賬時(shí)我就把銀行的進(jìn)和支都用銀行存款一來體現(xiàn)這樣能分開就能每個(gè)月和銀行對賬單對上了,這樣可以嗎老師
以前年度銀行存款對不上,并且也不能查明支出在哪里,怎么做
接來的公司,以前的會(huì)計(jì)沒有把銀行做平,而且前一年的帳也不知道有沒有做,賬本都沒有,銀行也無法查哪一些沒做,現(xiàn)在銀行賬無法對,這種情況怎么處理
老師好!我錄入完8月份的憑證后發(fā)現(xiàn)帳套上銀行存款的余額和銀行卡余額對不上,用UK導(dǎo)出本月的交易明細(xì),分別核對了帳套中銀行存款明細(xì)帳的支出總額和收入總額,發(fā)現(xiàn)收入總額一致,但帳套上的支出總額比銀行卡上支出總額多了,我逐筆逐張憑證的核對了三遍,還是查不出問題在哪里,該怎么辦?
以前年度的應(yīng)付賬款,實(shí)際上已用銀行存款支付,但是沒做賬,現(xiàn)在銀行存款余額是對的,怎么調(diào)賬,謝謝
老師,請問公司固定資產(chǎn)出售開出發(fā)票,賬務(wù)處理之后,稅務(wù)報(bào)表收入是不含稅是銷售貨物,是納入收入了,但是會(huì)計(jì)處理是虧損了,因?yàn)樘幚淼膬r(jià)格比賬面要小 這種情況怎么做賬
老師,我們是代賬公司,收到客戶一年的代賬費(fèi),這個(gè)怎么入賬?對應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?
老師,請問白酒可以用于福利發(fā)給員工嗎,謝謝
公司還貸款,A公司幫我們還了,我們公司再轉(zhuǎn)給A公司和抵我們的貨款,怎么計(jì)科目
暫估成本是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 請問期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借方是主營業(yè)務(wù)成本 貸方是什么呢
老師您好,我們有一套對方給的抵押商鋪,現(xiàn)在這個(gè)商鋪要交物業(yè)費(fèi),這個(gè)物業(yè)費(fèi)我已經(jīng)計(jì)入什么科目合適呢
小規(guī)模納稅人,跟個(gè)體戶是不是都免征30萬一季度?
支付客戶合同保證金,計(jì)什么科目
老師,您好,工商年報(bào)的納稅總額是填當(dāng)年實(shí)際納稅,還看報(bào)表一年應(yīng)納稅,如第四季的增值稅來年1月交
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝
沒有對賬單和回單
因時(shí)間太久,銀行沒有記錄了
你好,方法就是這樣(用銀行日記賬與對賬單核對,是可以查明差異原因的,然后做相應(yīng)的調(diào)整處理?) 沒有對賬單和回單(那只能說明你單位非常不規(guī)范)
的確不規(guī)范,但是后面怎么賬務(wù)處理
有解決辦法嗎
你好,這個(gè)就是辦法?。ㄓ勉y行日記賬與對賬單核對,是可以查明差異原因的,然后做相應(yīng)的調(diào)整處理?)