同學(xué)你好 增值稅=400*10*13%=520 消費(fèi)稅=400*10*9%=360 借,應(yīng)收賬款4520 貸,主營業(yè)務(wù)收入4000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)520 借,主營業(yè)務(wù)成本3200 貸,庫存商品3200 借,稅金及 附加360 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅360
速度汽車制造廠(一般納稅人)銷售乘用車400輛,每輛車不含稅售價(jià)為10萬元,貨款尚未收到:每輛車成本價(jià)為8萬。已知增值稅率13%,消費(fèi)稅率9%。請(qǐng)計(jì)算該乘用車應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅,并寫出相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。
速度汽車制造廠為一般納稅人,銷售汽車400輛,每輛車不含稅售價(jià)為10萬,貸款尚未收到,每輛汽車成本為7.8萬,已知增值稅率13%,消費(fèi)稅5%,請(qǐng)計(jì)算該乘用車應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅,并寫出分錄
某汽車制造廠4月份以其生產(chǎn)的10輛乘用車(消費(fèi)稅稅率25%)向出租汽車公司投資。稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的每輛汽車售價(jià)為250000元,每輛車的實(shí)際成本為200000元。問題:()計(jì)算稅額:應(yīng)納增值稅稅額、應(yīng)納消費(fèi)稅稅額,()做如下會(huì)計(jì)分錄:①確認(rèn)收入時(shí):②計(jì)提消費(fèi)稅:③結(jié)轉(zhuǎn)成本:
某汽車生產(chǎn)企業(yè)系增值稅一般納稅人,2022年5月銷售小轎車10輛,每輛不含增值稅售價(jià)100000元,款項(xiàng)已收到,該小轎車適用消費(fèi)稅稅率為9%,要求分別計(jì)算增值稅、消費(fèi)稅并作出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
2.某汽車制造廠日銷售氣缸容量為2.5升的奧迪A6來用車100輛,每輛不含稅出廠價(jià)18萬元,增值稅2.34萬元,另收取價(jià)外費(fèi)明用1.13萬元,款項(xiàng)尚未收到,消費(fèi)稅稅率為9%。4月25日,購貨單位退回汽車2輛,經(jīng)稅務(wù)批準(zhǔn),退回已繳納的消費(fèi)稅稅款32400元。計(jì)算該汽車制造廠應(yīng)繳消費(fèi)稅并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。(14分)
我們是垃圾清運(yùn)公司,要求乙方提供一份合理的垃圾搬運(yùn)裝卸服務(wù)合同,需要一個(gè)模版,有的老師發(fā)謝謝
自然人開票電腦端操作步驟
老師,問一下稅務(wù)注銷流程管理怎么樣的,謝謝
老師,你好!公司如果向個(gè)人借款且支付利息,請(qǐng)問個(gè)人需要開票給公司嗎?涉及稅務(wù)有哪些。
老師,保險(xiǎn)支付5600元,其中保險(xiǎn)費(fèi)5480元,剩下120元是代收車船稅,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
仲裁的受理期限是15天之內(nèi),如果有事情耽擱了,沒去過了這個(gè)期限,他不受理了,我可以再重新申請(qǐng)嗎
老師,請(qǐng)教一下,簡易計(jì)稅項(xiàng)目收取發(fā)票,需要對(duì)方開發(fā)票的時(shí)候備注是簡易計(jì)稅項(xiàng)目嗎?尤其是專票,公司一般簡易都有,每次勾選發(fā)票都怕把簡易計(jì)稅項(xiàng)目的專票勾了
支付軟件服務(wù)費(fèi)用的時(shí)候發(fā)票沒收到是下個(gè)月才收到的發(fā)票那我3月的時(shí)候做的賬是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,那我4月收到發(fā)票要怎么處理這個(gè)賬???
申請(qǐng)個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照可以網(wǎng)上申請(qǐng)嗎?
公司注冊(cè)地:廣東省深圳市,企業(yè)類型:有限責(zé)任公司,小規(guī)模納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),申報(bào)2024年12月個(gè)人所得稅工資薪金所得填寫有誤,已繳費(fèi),繳費(fèi)多了。2025年3月已有去稅務(wù)局更正申報(bào)好,但是截止2025年5月份了多繳的費(fèi)用還沒退回。2024年12月賬務(wù)未做調(diào)整,未修改2024年12月財(cái)務(wù)報(bào)表。2025年等多繳納的個(gè)稅退回時(shí),再在2025年的財(cái)務(wù)報(bào)表及賬務(wù)更新。即2024年匯算清繳時(shí),需要把多繳的費(fèi)用填報(bào)上去嗎?需要的話,怎么申報(bào)