借銀行存款1130000 貸主營業(yè)務(wù)收入1000000 應(yīng)繳稅費應(yīng)交增值稅銷項稅130000 借稅金及附加90000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交消費稅90000
15上海大眾汽車公司(一般納稅人)2月份銷售自產(chǎn)小轎車15輛,銷售價格每輛169500元(含稅),請分別計算該公司應(yīng)納的增值稅和消費稅。(增值稅稅率為13%,消費稅率為5%)怎么計算?老師
速度汽車制造廠(一般納稅人)銷售乘用車400輛,每輛車不含稅售價為10萬元,貨款尚未收到:每輛車成本價為8萬。已知增值稅率13%,消費稅率9%。請計算該乘用車應(yīng)納增值稅和消費稅,并寫出相應(yīng)會計分錄。
速度汽車制造廠為一般納稅人,銷售汽車400輛,每輛車不含稅售價為10萬,貸款尚未收到,每輛汽車成本為7.8萬,已知增值稅率13%,消費稅5%,請計算該乘用車應(yīng)納增值稅和消費稅,并寫出分錄
某汽車生產(chǎn)企業(yè)系增值稅一般納稅人,2022年5月銷售小轎車10輛,每輛不含增值稅售價100000元,款項已收到,該小轎車適用消費稅稅率為90%,要求分別計算增值稅、消費稅并作出相關(guān)會計分錄。
某汽車生產(chǎn)企業(yè)系增值稅一般納稅人,2022年5月銷售小轎車10輛,每輛不含增值稅售價100000元,款項已收到,該小轎車適用消費稅稅率為9%,要求分別計算增值稅、消費稅并作出相關(guān)會計分錄。
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳時,應(yīng)納稅所得額計算中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費用加計扣除的數(shù)據(jù)是自動帶出來的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費用加計扣除明細(xì)表是正常填寫的,只有人員費用,直接投入費用,和其他相關(guān)費用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果去年有暫估成本,今年做匯算清繳,成本沒有,就在匯算清繳表,把成本調(diào)出是吧?那么去年暫估的賬,再怎么處理???
建筑業(yè)企業(yè),一般納稅人,差額征稅,還可以進(jìn)項抵扣嗎
老師好!25年1季度需要交企業(yè)所得稅2萬元,以前的操作就是碰到需要繳納第一季度企業(yè)所得稅,就先申報上一年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳后(有虧損),就不用繳納1季度企業(yè)所得稅。那今年就是先繳納了第一季度企業(yè)所得稅稅費2萬元,才做24年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳,那這個已經(jīng)繳納的2萬元在哪年的所得稅匯算清繳調(diào)整呢,又怎么調(diào)整,又不想退稅
老師你好,請問企業(yè)所得稅年報中自動出來從業(yè)人數(shù)與我算不一致,系統(tǒng)是怎么計算的呢,不一樣的話,按那個呢
不含稅價38900元,對方說如果要開票需要加9個點。那我們要選擇開票的話一共要付多少錢
老師,審價項目,擔(dān)任審價小組的都是注冊會計師,今天問主任要審價項目,主任找借口說我沒證,以后有了看看,但是那個同事只有中級職稱都給她給了,這是不是說明不想給我給?我8月底勞動合同到期,這是不是準(zhǔn)備不續(xù)簽了?
鄒老師在嗎?問一下就是我們公司是做小家電的,聚丙烯塑料顆粒原材料我們進(jìn)來自己注塑機(jī)注塑成型。然后最近幾個月聚丙烯的原材料進(jìn)了太多了,就是要轉(zhuǎn)賣給別人,這樣可以嗎?