你好,這里是沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?? 消費(fèi)稅=10*100000*消費(fèi)稅稅率 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:稅金及附加 ?,?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—消費(fèi)稅?
15上海大眾汽車公司(一般納稅人)2月份銷售自產(chǎn)小轎車15輛,銷售價(jià)格每輛169500元(含稅),請(qǐng)分別計(jì)算該公司應(yīng)納的增值稅和消費(fèi)稅。(增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅率為5%)怎么計(jì)算?老師
速度汽車制造廠(一般納稅人)銷售乘用車400輛,每輛車不含稅售價(jià)為10萬元,貨款尚未收到:每輛車成本價(jià)為8萬。已知增值稅率13%,消費(fèi)稅率9%。請(qǐng)計(jì)算該乘用車應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅,并寫出相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。
速度汽車制造廠為一般納稅人,銷售汽車400輛,每輛車不含稅售價(jià)為10萬,貸款尚未收到,每輛汽車成本為7.8萬,已知增值稅率13%,消費(fèi)稅5%,請(qǐng)計(jì)算該乘用車應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅,并寫出分錄
某汽車生產(chǎn)企業(yè)系增值稅一般納稅人,2022年5月銷售小轎車10輛,每輛不含增值稅售價(jià)100000元,款項(xiàng)已收到,該小轎車適用消費(fèi)稅稅率為90%,要求分別計(jì)算增值稅、消費(fèi)稅并作出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
某汽車生產(chǎn)企業(yè)系增值稅一般納稅人,2022年5月銷售小轎車10輛,每輛不含增值稅售價(jià)100000元,款項(xiàng)已收到,該小轎車適用消費(fèi)稅稅率為9%,要求分別計(jì)算增值稅、消費(fèi)稅并作出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
老師我們的原材料再來貨時(shí)是按噸來的,在用完之后發(fā)現(xiàn)這包裝袋有1.56噸重這時(shí)賬上還有庫存,實(shí)際就沒有這1.56噸我要怎樣下這筆賬
1、用養(yǎng)殖蚯蚓產(chǎn)生的糞便研發(fā)有機(jī)肥,糞便這部分的研發(fā)成本怎么計(jì)算 2、蚯蚓繁殖快,賣出一部分蚯蚓,這部分產(chǎn)生收入的成本怎么計(jì)算 3、為實(shí)驗(yàn)有機(jī)肥購買的植物幼苗算研發(fā)費(fèi)用嗎? 4、幼苗長成產(chǎn)生果實(shí)買點(diǎn)的收入計(jì)入哪個(gè)科目?
請(qǐng)問工資最高達(dá)到多少,是可以不交個(gè)人所得稅的呢
老師您好。銀行賬戶凍結(jié)了,怎么繳稅呢。22號(hào)是繳納增值稅等的截止日期,超了的話,是不是會(huì)很麻煩。
公司承擔(dān)了個(gè)人的個(gè)稅,那應(yīng)交稅費(fèi)--個(gè)人所得稅的貸方有余額,會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
使用權(quán)資產(chǎn)是帶息負(fù)債嗎?
商業(yè)險(xiǎn)是怎么購買的????
我們是牙科醫(yī)院,我們有會(huì)銷售有些,牙膏啊什么的,收入不好單獨(dú)計(jì)算,我這個(gè)該怎么記賬呢
老師您好!我們物業(yè)公司營改增以后,水電也作為收入成本,那我們年報(bào)是不是把水電作為銷售商品收入和成本呢
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增值消費(fèi)稅沒算嗎
你好,增值稅沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,無法計(jì)算啊 消費(fèi)稅已經(jīng)計(jì)算了啊。這里稅率,有錯(cuò)誤啊