你好,匯算清繳25年的時間,你可以納稅調(diào)增一部分到時
企業(yè)去年匯算清繳虧了三十萬元,前三季度虧損,四季度盈應(yīng)納稅所得額九十萬元,那四季度繳納的企業(yè)所得稅是不是2021年匯算清繳時可以退回?退回的企業(yè)所得稅如何計算?
季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅,在下一季度繳納所得稅或匯算清繳繳納所得稅的時候,是不是可以扣除?(例如第一季度繳納了10萬元企業(yè)所得稅,第二季度季度算出來應(yīng)納稅額是30萬,那第二季度實際繳納所得稅就是20萬?)@郭老師
第一季度盈利繳納了企業(yè)所得稅,后期都是虧損,年度整體也是虧損,匯算清繳的時候第一季度繳納的企業(yè)所得稅退嗎?
第一季度盈利繳納了企業(yè)所得稅,后期都是虧損,年度整體也是虧損,匯算清繳的時候第一季度繳納的企業(yè)所得稅退嗎?
老師您好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳后,現(xiàn)在申報24年第一季度企業(yè)所得稅,本季度有利潤,需要繳納企業(yè)所得稅6萬多,可否能減去以前年度虧損?
老師,項目上開的客運服務(wù)和貨運服務(wù)費發(fā)票能計入業(yè)務(wù)招待費嗎?
老師我們收到一張轉(zhuǎn)賬支票 日期是6月30日的 這樣肯定不行吧
比如2024.9.15簽訂外貿(mào)合同: 10000美元,cif方式出口,報關(guān)單上總金額是10000美元,運費900美元, 保費80美元,出口日期2024.9.26 開銷售發(fā)票,假如2024.9.01匯率7,應(yīng)按FOB價開票=(10000-900-80)*7=63140元。 做賬:借:應(yīng)收賬款-外國公司 63140 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 63140 這個分錄對嗎?
老師 公司24年12月有出口貨物 然后發(fā)票現(xiàn)在才開 然后我把這筆收入 匯算清繳時給調(diào)整了 開票金額是75 但是提交的時候 提示我去年出口金額是圖片上這些 這是怎么回事呢
可以用億企贏弄個稅工資嗎?
個體戶營業(yè)執(zhí)照報稅有工會經(jīng)費嗎
個人的運輸車輛收取運輸費繳納個稅是按經(jīng)營所得算嗎?經(jīng)營所得有沒有6萬的扣除項?
為研發(fā)支出活動購買的耗材鋁箔袋計入哪個明細科目里,放在直接投入里感覺不合適,放在其他里也沒有對應(yīng)的明細科目。
老師,我們有一批產(chǎn)品有質(zhì)量問題賣不出去我計提了跌價準備,匯算清繳做了對應(yīng)的調(diào)增,如果后期這批產(chǎn)品不出售就不賬務(wù)處理嗎,如果出售的話要核銷跌價準備是嗎
可以用億企贏勾選進項稅嗎
就是明年做今年的所得稅匯算清繳時間,怎么調(diào)增啊?
是的,你說的正確的,納稅調(diào)整明細表第30行
就是賬載金額2萬,然后調(diào)增金額2萬,是吧
是的,你說的是正確的