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公司注冊地:廣東省深圳市,企業(yè)類型:有限責(zé)任公司,小規(guī)模納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則。 自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),申報2024年12月個人所得稅工資薪金所得填寫有誤,已繳費,繳費多了。2025年3月已有去稅務(wù)局更正申報好,但是截止2025年5月份了多繳的費用還沒退回。2024年12月賬務(wù)未做調(diào)整,未修改2024年12月財務(wù)報表。2025年等多繳納的個稅退回時,再在2025年的財務(wù)報表及賬務(wù)更新。即2024年匯算清繳時,需要把多繳的費用填報上去嗎?需要的話,怎么申報

2025-05-20 21:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-20 21:43

您好,不需要。多繳的個稅是由于申報錯誤導(dǎo)致的,屬于稅務(wù)申報調(diào)整問題,不屬于匯算清繳的范圍。匯算清繳主要針對員工全年的實際收入和扣除項目進(jìn)行匯總計算。 2.不用在2024年匯算清繳時填報多繳的個稅費用,應(yīng)通過更正申報和退稅流程解決。 3.2024年12月賬務(wù)不做調(diào)整。2025年退稅到賬后,將退稅金額計入“營業(yè)外收入”或“其他收益”,并調(diào)整“銀行存款”科目。

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快賬用戶4492 追問 2025-05-20 21:51

了解,以為還需要在“2024年年度匯算清繳時,把多繳的個稅金額申報填寫“納稅調(diào)整項目明細(xì)表/ 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”

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齊紅老師 解答 2025-05-20 21:56

?您好,不需要在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時,將多繳的個人所得稅填寫在 納稅調(diào)整項目明細(xì)表 或 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 中。 2.多繳的個人所得稅屬于個人所得稅申報錯誤,應(yīng)通過個人所得稅的更正申報和退稅流程解決,與企業(yè)所得稅匯算清繳無關(guān)。 3.等待退稅到賬后,在2025年進(jìn)行賬務(wù)處理即可。

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您好,賬務(wù)要按實際發(fā)生的期間入賬,但勾選認(rèn)證的可以放到12月份的。 補(bǔ)稅1000,計入利潤分配 -未分配利潤的
2025-04-11
登錄自然人電子稅務(wù)局網(wǎng)站,點擊“我要辦稅-稅費申報-其他生產(chǎn)經(jīng)營所得(B表)”。  選擇對應(yīng)年度,點擊確定。 錄入個人申報信息,按步驟依次操作,最后確認(rèn)申報信息。
2025-02-21
你好!2022年沒有沒有收入嗎?
2023-02-07
你好,這個根據(jù)公司實際情況去調(diào)整,可以去大廳修改報表。
2024-05-15
你好 (1)需要調(diào)整以前年度損益??梢灾苯油ㄟ^利潤分配—未分配利潤。 (2)可以通過修改納稅系統(tǒng)年初數(shù)和上年數(shù) (3)由于是稅金,性質(zhì)特殊,建議調(diào)整期初。
2022-05-21
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