同學(xué)你好 這個(gè)是收入乘以消費(fèi)稅稅率
9.2010年02月24日,北京神馬汽車制造廠銷售汽缸容量為1.6升的小轎車4輛,每輛售價(jià)100000.00元,消費(fèi)稅稅率5%,款項(xiàng)已收到,計(jì)算應(yīng)交消費(fèi)稅稅額,并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
2010年02月24日,北京神馬汽車制造廠銷售汽缸容量為1.6升的小轎車4輛,每輛售價(jià)100000.00元,消費(fèi)稅稅率5%,款項(xiàng)已收到,計(jì)算應(yīng)交消費(fèi)稅稅額,并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
速度汽車制造廠(一般納稅人)銷售乘用車400輛,每輛車不含稅售價(jià)為10萬(wàn)元,貨款尚未收到:每輛車成本價(jià)為8萬(wàn)。已知增值稅率13%,消費(fèi)稅率9%。請(qǐng)計(jì)算該乘用車應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅,并寫出相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。
某汽車制造廠10月份發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)6日,對(duì)外銷售氣缸容量2.2升(消費(fèi)稅稅率8%)以上的乘用車15輛,每輛出廠價(jià)16萬(wàn)元、價(jià)外費(fèi)用1萬(wàn)元(不含稅),對(duì)外銷售氣缸容量2.0升(消費(fèi)稅稅率5%)的乘用車15輛,每輛出廠價(jià)11萬(wàn)元、價(jià)外收費(fèi)0.6萬(wàn)元(不含稅),開(kāi)出專用發(fā)票,以銀行本票收訖。(2)18日,某單位退回上月購(gòu)買的氣缸容量2.4升(消費(fèi)稅稅率8%)以上的乘用車1輛,價(jià)款21萬(wàn)元,根據(jù)“證明單”開(kāi)出紅字專用發(fā)票,退回已納消費(fèi)稅,沖減增值稅。(3)20日,以自產(chǎn)乘用車(2.0升,消費(fèi)稅稅率5%)18輛向市內(nèi)出租汽車公司投資。雙方協(xié)議,每輛汽車價(jià)格8萬(wàn)元,賬面成本6萬(wàn)元。該廠生產(chǎn)的乘用車燃?xì)馀欧欧蠝p征消費(fèi)稅標(biāo)準(zhǔn)。要求:根據(jù)上述資料,編制消費(fèi)稅、增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
2.某汽車制造廠日銷售氣缸容量為2.5升的奧迪A6來(lái)用車100輛,每輛不含稅出廠價(jià)18萬(wàn)元,增值稅2.34萬(wàn)元,另收取價(jià)外費(fèi)明用1.13萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未收到,消費(fèi)稅稅率為9%。4月25日,購(gòu)貨單位退回汽車2輛,經(jīng)稅務(wù)批準(zhǔn),退回已繳納的消費(fèi)稅稅款32400元。計(jì)算該汽車制造廠應(yīng)繳消費(fèi)稅并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。(14分)
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?