您好,借:長期待攤費用 貸:預(yù)付 以后每月 借:管理費用-咨詢服務(wù)費 貸:長期待攤費用
老師您好,我公司3月支付原料款,4月收到發(fā)票。我的分錄是借預(yù)付賬款貸銀行存款,下個月收到發(fā)票,借原材料,應(yīng)交稅費貸預(yù)付賬款。這個分錄對嗎
老師, 我們購進(jìn)預(yù)付賬款的時候,我借預(yù)付賬款,貸銀行存,收到貨未收到發(fā)票,借庫存商品,貸預(yù)付賬款,然后收到發(fā)票的時候又怎么做賬呢?
預(yù)付賬款-租賃費。 付款的時候,沒收到專票 收到專票的時候,如何入賬 怎么把進(jìn)項稅額,調(diào)出來? 預(yù)付的時候 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。 收到票的時候,又不能入費用,那這個進(jìn)項稅額,啥時候,做進(jìn)科目呢 月末,有個預(yù)付賬款的攤銷: 借:管理費用-租賃費 貸:預(yù)付賬款-租賃費
老師,我想問問,我當(dāng)時買東西的時候先從公賬付的款,付了款之后當(dāng)時還沒開發(fā)票,過了兩個月才收到發(fā)票,我當(dāng)時買的時候做的分錄借:費用貸:銀行存款 那下個月來發(fā)票的時候,我怎么做分錄了?
上個月服務(wù)費先支付了40但沒收到票,我計入借應(yīng)收賬款貸銀行存款,這個月收到發(fā)票是60,我該怎么做賬啊
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
不是老師就是這個發(fā)票是專票,3月沒收到發(fā)票就是支付了這筆錢我就直接預(yù)付和銀行存款了,然后現(xiàn)在收到發(fā)票了
您好,我上面第一個分錄借方加個進(jìn)項稅就好了嘛
老師我公司購買手機(jī)和衣物給客戶然后這個手機(jī)不是專票嗎這個可以勾選抵扣嗎?
您好,不可以,借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費? ?(發(fā)票全額)
那我公司之前有收到一個發(fā)票和我們業(yè)務(wù)無關(guān)也沒記到賬里面也不是公戶走的錢就是員工個人付的發(fā)到公司來這個要怎么把這個票去掉???
您好,是的,這個就不能記在我們賬里
但是這個票就是可以查到要怎么處理這個票呢?就不管他嗎?
對的,不用管他,亂開的發(fā)票多呢
那我之前有一個發(fā)票不能用但是到季報的時候我忘記掉這個票不能用就沒有點不勾選抵扣就被抵扣掉了之后要怎么補(bǔ)救???
您好,沖回這個分錄,附表二申報進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出