你好,是一般納稅人?如果是一般納稅人,在一般計稅6%內(nèi)一列未開具發(fā)票一欄填寫,然后在附表三第三行第一列價稅合計。

老師,請問下收到的個稅手續(xù)費(fèi)返還在申報表電子端哪里填寫繳納增值稅銷項稅額
老師,個稅手續(xù)費(fèi)返還應(yīng)交增值稅,電子稅務(wù)申報時,如何填寫?
老師,個稅手續(xù)費(fèi)返還,要在電子稅務(wù)局申報增值稅嗎
個稅手續(xù)費(fèi)返還如何填增值稅申報表,分別要填幾處?
老師,個稅手續(xù)費(fèi)返還計入營業(yè)外收入可以吧,還有增值稅如何填寫申報表
接受捐贈機(jī)器設(shè)備,取得増值稅專票,金額10萬,稅額1.3萬,當(dāng)時沒做財務(wù)處理,現(xiàn)在補(bǔ)做會計分錄,怎么做? 會計利潤是調(diào)増10萬還是11.3萬呀!
你好老師,這個人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊個自然人獨(dú)資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
老師實務(wù)中其他應(yīng)收款,和其他應(yīng)付款怎么區(qū)別呢
我公司是機(jī)械制造業(yè)一般納稅人,經(jīng)營范圍有農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售與制造,平常以稅率13個點(diǎn)經(jīng)營為主,本次銷售一臺拖拉機(jī)50馬力,開出票面稅點(diǎn)為9%,能開這個稅點(diǎn)的發(fā)票嗎?稅務(wù)會不會有風(fēng)險
老師,A公司給交著社保,在其他公司擔(dān)任辦稅員,這樣可以嗎?能查的到嗎
老師,公司一個項目一直沒有簽合同,他們沒有開票!但是對賬單又有單價,這種會不會出問題哦
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗收服務(wù)費(fèi)需要計入房產(chǎn)原值嗎?
營業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請問老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進(jìn)行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費(fèi)5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開給客戶開租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費(fèi),轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開發(fā)票。請問甲單位只按照管理費(fèi)確認(rèn)收入。稅款單獨(dú)記賬走。請問這樣操作對嗎?
公司在建辦公樓時有兩筆支出共9萬5千元,當(dāng)時公戶沒錢,老板墊付的,現(xiàn)在要報銷這筆款走備用金,可以一次提10萬元嗎?
是的,一般納稅人。4月計提時選錯科目入了進(jìn)項。也忘了申報了。放到5月申報繳納
你好,按照上面的來做就可以的。
老師,那是不是針對這部分,也要計提附加稅?
好對的是的,和你在單位的業(yè)務(wù)一塊兒做就可以。
就是你的主表里面對應(yīng)的應(yīng)補(bǔ)稅款是多少,在附表五里面它自動出來的。
老師,附表三不是差額征收的企業(yè)才填嗎?我平時也沒填,那價稅合計填在第一列表示什么呢?對后面的繳納數(shù)據(jù)有什么影響?
附表三不是差額的也可以填寫,只要你開了服務(wù)類的發(fā)票,第一列就得填寫。
沒有影響的,這個就是正常的操作。
那意思是,因為我們公司是做道路交通勘察設(shè)計類的,平時是開具勘察費(fèi),設(shè)計費(fèi),或者考察設(shè)計費(fèi),那也屬于服務(wù),也要價稅合計填寫到這里嗎?
對的是的,是這么做的。