你好,是一般納稅人?如果是一般納稅人,在一般計(jì)稅6%內(nèi)一列未開具發(fā)票一欄填寫,然后在附表三第三行第一列價(jià)稅合計(jì)。
老師,請問下收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還在申報(bào)表電子端哪里填寫繳納增值稅銷項(xiàng)稅額
老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還應(yīng)交增值稅,電子稅務(wù)申報(bào)時(shí),如何填寫?
老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,要在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅嗎
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還如何填增值稅申報(bào)表,分別要填幾處?
老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還計(jì)入營業(yè)外收入可以吧,還有增值稅如何填寫申報(bào)表
對方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識點(diǎn)是,把資本化期間的長期借款利息計(jì)為“長期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
是的,一般納稅人。4月計(jì)提時(shí)選錯(cuò)科目入了進(jìn)項(xiàng)。也忘了申報(bào)了。放到5月申報(bào)繳納
你好,按照上面的來做就可以的。
老師,那是不是針對這部分,也要計(jì)提附加稅?
好對的是的,和你在單位的業(yè)務(wù)一塊兒做就可以。
就是你的主表里面對應(yīng)的應(yīng)補(bǔ)稅款是多少,在附表五里面它自動(dòng)出來的。
老師,附表三不是差額征收的企業(yè)才填嗎?我平時(shí)也沒填,那價(jià)稅合計(jì)填在第一列表示什么呢?對后面的繳納數(shù)據(jù)有什么影響?
附表三不是差額的也可以填寫,只要你開了服務(wù)類的發(fā)票,第一列就得填寫。
沒有影響的,這個(gè)就是正常的操作。
那意思是,因?yàn)槲覀児臼亲龅缆方煌辈煸O(shè)計(jì)類的,平時(shí)是開具勘察費(fèi),設(shè)計(jì)費(fèi),或者考察設(shè)計(jì)費(fèi),那也屬于服務(wù),也要價(jià)稅合計(jì)填寫到這里嗎?
對的是的,是這么做的。