你好,是一般納稅人?如果是一般納稅人,在一般計(jì)稅6%內(nèi)一列未開具發(fā)票一欄填寫,然后在附表三第三行第一列價(jià)稅合計(jì)。
老師,請問下收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還在申報(bào)表電子端哪里填寫繳納增值稅銷項(xiàng)稅額
老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還應(yīng)交增值稅,電子稅務(wù)申報(bào)時(shí),如何填寫?
老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,要在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅嗎
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還如何填增值稅申報(bào)表,分別要填幾處?
老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還計(jì)入營業(yè)外收入可以吧,還有增值稅如何填寫申報(bào)表
老師,有的小規(guī)模一年不超過500萬,需要交增值稅嗎
車間烤盤涂層翻新得費(fèi)用寄在制造費(fèi)用對嗎還是
老師你好,請教下您,就是我們是做售貨機(jī)的,有中間人找的地皮,但是地租費(fèi)是我們公司對公付出去的,領(lǐng)導(dǎo)意思這個(gè)錢要掛在這個(gè)中間人頭上,因?yàn)槲覀円步o中間人銷售額的提點(diǎn)做成本,那我這個(gè)分錄如何做呢,是借:其他應(yīng)收款-中間人 3000貸,應(yīng)付賬款-甲公司3000,借:主營業(yè)務(wù)成本-銷售提成 500 貸應(yīng)付賬款-中間人,如果我要跟中間人對沖賬,是借:其他應(yīng)收-中間人 貸:應(yīng)付賬款-中間人么?具體分錄是什么呢
老師,申報(bào)印花稅的應(yīng)稅憑證數(shù)量計(jì)數(shù)依據(jù)是什么
以前年度少記一筆庫存商品今年怎么調(diào)整?
老師,企業(yè)后買銀行理財(cái)入什么科目
請問銀行匯票是見票即付嗎
您好!老師煙酒店沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,一直要開銷售發(fā)票出去這個(gè)可以開嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,老板的車維修花了4萬多,企業(yè)所得稅要調(diào)增嗎?謝謝
錄銀行賬時(shí),應(yīng)付賬款-xx 公司是負(fù)數(shù)怎么回事?哪里錯(cuò)了嗎
是的,一般納稅人。4月計(jì)提時(shí)選錯(cuò)科目入了進(jìn)項(xiàng)。也忘了申報(bào)了。放到5月申報(bào)繳納
你好,按照上面的來做就可以的。
老師,那是不是針對這部分,也要計(jì)提附加稅?
好對的是的,和你在單位的業(yè)務(wù)一塊兒做就可以。
就是你的主表里面對應(yīng)的應(yīng)補(bǔ)稅款是多少,在附表五里面它自動(dòng)出來的。
老師,附表三不是差額征收的企業(yè)才填嗎?我平時(shí)也沒填,那價(jià)稅合計(jì)填在第一列表示什么呢?對后面的繳納數(shù)據(jù)有什么影響?
附表三不是差額的也可以填寫,只要你開了服務(wù)類的發(fā)票,第一列就得填寫。
沒有影響的,這個(gè)就是正常的操作。
那意思是,因?yàn)槲覀児臼亲龅缆方煌辈煸O(shè)計(jì)類的,平時(shí)是開具勘察費(fèi),設(shè)計(jì)費(fèi),或者考察設(shè)計(jì)費(fèi),那也屬于服務(wù),也要價(jià)稅合計(jì)填寫到這里嗎?
對的是的,是這么做的。