同學你好 自己種植自產(chǎn)自銷的面試
老師你好,請問一下我們是一家種植農(nóng)業(yè)的企業(yè),臨時請的臨時工要報個稅嗎。
老師你好,我們是一家種植企業(yè),免征增值稅,請問一下填申報表時免稅代碼是多少。
老師好,我們是批發(fā)零售農(nóng)藥的,免征增值稅,我填申報表附表一時,免稅項目不能填,我就填了減免稅申報表,但是數(shù)據(jù)不能帶到主表,請問該怎么處理?
老師我們企業(yè)這個季度開票收入是二百多萬,增值稅是免稅的,那我現(xiàn)在增值稅申報的時候填寫第十二欄嗎,然后在減免稅申報表中在選擇減免代碼嗎
你好,想問一下小微企業(yè),開票免稅的金額在增值稅減免稅申報明細表上還要填嗎?如果填的話,嗯增加一行免稅性質(zhì)代碼及名稱寫什么?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
自己種植自產(chǎn)自銷的免稅
免稅代碼是多少
同學你好 免稅代碼選0001129999自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品減免