 
                            你好,免稅銷售貨物一欄里面填寫不了嗎?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,金稅盤服務(wù)費(fèi) 10月份申報(bào)的時(shí)候填寫了 附表四和增值稅減免申報(bào)表。 現(xiàn)在11月份,附表四數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出有期初余額的。但是增值稅減免申報(bào)表 是空白的,我需不需要填寫 期初余額 跟附表四一樣?
老師你好,請(qǐng)問填增值稅申報(bào)表中的減免稅申報(bào)表時(shí),為什么免稅項(xiàng)目第4欄次免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額和名稅額是黃色的,我們沒有免稅數(shù)據(jù)要填,只填了稅盤維護(hù)費(fèi)280
老師,我們單位是免增值稅的,我今天報(bào)增值稅把開票數(shù)字填到免稅貨物銷售額欄里第9列,但是我申報(bào)不過去,提示說主表第8行本月數(shù)字等 于增值稅減免明細(xì)表里免稅第一欄數(shù)字,但是現(xiàn)在主表里第8行數(shù)字帶不過來,還不讓填,這個(gè)該怎么辦
老師,一般納稅人,增值稅稅控盤抵減,我怎么覺得附表四和減免稅申報(bào)表是重復(fù)填寫呢?如果只填寫附表四,主表減征額帶不出來,必須填寫減免稅申報(bào)表,這兩個(gè)不是重復(fù)填寫了嗎
老師,我想問下跨境電商企業(yè)的,跨境產(chǎn)生的銷售額是不是免增值稅的呀,如果是免增值稅的,是填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的免稅項(xiàng)目,還是在附表一免稅行填寫呀,我知道增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的免稅項(xiàng)目會(huì)自動(dòng)生成主表的第8行免稅銷售額,那附表一種的免稅行跟主表有勾稽關(guān)系嗎?
 
                老師您好 我們出口報(bào)關(guān)是 單位按 個(gè) 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的 單位寫的是pcs 這個(gè)影響退稅嗎 用讓對(duì)方改成個(gè) 嗎,謝謝
老師 經(jīng)處局給的補(bǔ)貼是設(shè)備貸款的補(bǔ)貼 我們沖了以前年度 還是要做收入處理啊
老師,您好!上面一排是公司的實(shí)際發(fā)生的銀行往來,底下是我寫的分錄,由于金額很大,我不知道這樣做到外賬里面合不合適,麻煩老師指導(dǎo),辛苦啦!
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和增值稅留抵稅額在借方,是代表還有進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵完嗎,可以繼續(xù)開銷項(xiàng)票對(duì)嗎
湖南這邊的社?;鶖?shù)下調(diào)了,社保申報(bào)時(shí)需要怎么操作?
老師名義分紅2個(gè)股東可以單方面分嗎?
采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的單位與報(bào)關(guān)單成交計(jì)量單位一致,能出口退稅嗎? 例子:報(bào)關(guān)單中,A產(chǎn)品:法定第一計(jì)量單位:臺(tái) 法定第二計(jì)量單位:千克 成交計(jì)量單位:只 現(xiàn)采購進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票,單位:臺(tái)
我是小規(guī)模,上個(gè)季度有無票收入,已經(jīng)報(bào)了增值稅,這個(gè)季度對(duì)方要求把票開出去,那我怎么做賬,就是沖上個(gè)季度的無票然后再正常做開票的分路是么
老師,我想問下,公司是裝飾裝修行業(yè),客戶付了一筆定金,我怎么做賬呢,然后是有一個(gè)對(duì)公銀行的收款碼,客戶直接付進(jìn)去,是不是都要算成收入啊
請(qǐng)問;公司注冊(cè)資本到什么時(shí)候要求實(shí)繳


是的,是灰色的 填寫不了 但是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)都可以填 上面的貨物及加工修理修配勞務(wù)是灰色的
你是不是沒有貨物增值稅稅種認(rèn)定
稅費(fèi)種認(rèn)定信息有信息的
截圖你的稅種認(rèn)定看一下。
能看到圖片嗎?
沒有銷售貨物的,你看下倒數(shù)第二個(gè)是不是只有一個(gè)服務(wù)類的。
那需要怎么操作才可以顯示貨物的
這個(gè)不是稅局核定的嗎?
你好,找你專管員給你增加一個(gè),你有這個(gè)經(jīng)營范圍嗎?
就是關(guān)于銷售類的嗎?
對(duì)的是的銷售農(nóng)藥的需要有這個(gè)經(jīng)營范圍,然后找你專管員給你增加上就可以了。
這個(gè)在大廳不能添加嗎?必須得去專管員那添加嗎?
你可以問一下的,我們這邊是找專管員給增加的。
好的,謝謝啦,我知道了
她添加是在6月,我們的業(yè)務(wù)發(fā)生在6月前,可以嗎?
不可以讓他時(shí)間給你們調(diào)整一下。
是不是有效期起改為和服務(wù)費(fèi)的時(shí)間一致就行了
你好,它添加在六月份,這個(gè)是經(jīng)營范圍給你添加到六月份還是你的稅種認(rèn)定給你添加到了六月份。
不太明白啊 是不是他改完后我都可以在附表一填寫了,那是不是不受時(shí)間的影響啊
你好,如果是稅種認(rèn)定,他在所屬期六月份給你增加的,現(xiàn)在申報(bào)的是五月份申報(bào)不了。