你好,免稅銷售貨物一欄里面填寫不了嗎?
老師,金稅盤服務費 10月份申報的時候填寫了 附表四和增值稅減免申報表。 現(xiàn)在11月份,附表四數(shù)據(jù)是自動帶出有期初余額的。但是增值稅減免申報表 是空白的,我需不需要填寫 期初余額 跟附表四一樣?
老師你好,請問填增值稅申報表中的減免稅申報表時,為什么免稅項目第4欄次免稅銷售額對應的進項稅額和名稅額是黃色的,我們沒有免稅數(shù)據(jù)要填,只填了稅盤維護費280
老師,我們單位是免增值稅的,我今天報增值稅把開票數(shù)字填到免稅貨物銷售額欄里第9列,但是我申報不過去,提示說主表第8行本月數(shù)字等 于增值稅減免明細表里免稅第一欄數(shù)字,但是現(xiàn)在主表里第8行數(shù)字帶不過來,還不讓填,這個該怎么辦
老師,一般納稅人,增值稅稅控盤抵減,我怎么覺得附表四和減免稅申報表是重復填寫呢?如果只填寫附表四,主表減征額帶不出來,必須填寫減免稅申報表,這兩個不是重復填寫了嗎
老師,我想問下跨境電商企業(yè)的,跨境產(chǎn)生的銷售額是不是免增值稅的呀,如果是免增值稅的,是填寫增值稅減免稅申報明細表中的免稅項目,還是在附表一免稅行填寫呀,我知道增值稅減免稅申報明細表中的免稅項目會自動生成主表的第8行免稅銷售額,那附表一種的免稅行跟主表有勾稽關(guān)系嗎?
物業(yè)公司收業(yè)主的錢給他開公司的名字,他們公司報銷可以嘛?
請問老師存貨和生產(chǎn)成本是有什么關(guān)聯(lián)呢?
老師好,外國需要我們給他們清關(guān)用的PL.INV,請問是什么發(fā)票?是我們開的0稅率的銷項發(fā)票嗎?
租的別人的商鋪,房產(chǎn)稅如果是使用人繳納,怎么計算房產(chǎn)稅的?
老師,請問商貿(mào)企業(yè),中間有個加工環(huán)節(jié),可以開票記入費用么?
由于生孩子22年辭職在家?guī)Ш⒆?想問一下現(xiàn)在具體怎么報稅了?網(wǎng)課具體是誰講的用電子稅務局勾選報稅?
老師,航空運輸電子客票行程單和鐵路電子客票必須開專票才能抵扣進項是嗎?
民辦學校開辦時,都需要審計什么?都有哪些需要審計?需要什么資料?
投資款是直接打到公司去就可以了嗎 驗資是什么
老師,我是員工,我在一家個體戶上班,我想把車賣給這家個體戶,需要繳納哪些稅?
是的,是灰色的 填寫不了 但是服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)都可以填 上面的貨物及加工修理修配勞務是灰色的
你是不是沒有貨物增值稅稅種認定
稅費種認定信息有信息的
截圖你的稅種認定看一下。
能看到圖片嗎?
沒有銷售貨物的,你看下倒數(shù)第二個是不是只有一個服務類的。
那需要怎么操作才可以顯示貨物的
這個不是稅局核定的嗎?
你好,找你專管員給你增加一個,你有這個經(jīng)營范圍嗎?
就是關(guān)于銷售類的嗎?
對的是的銷售農(nóng)藥的需要有這個經(jīng)營范圍,然后找你專管員給你增加上就可以了。
這個在大廳不能添加嗎?必須得去專管員那添加嗎?
你可以問一下的,我們這邊是找專管員給增加的。
好的,謝謝啦,我知道了
她添加是在6月,我們的業(yè)務發(fā)生在6月前,可以嗎?
不可以讓他時間給你們調(diào)整一下。
是不是有效期起改為和服務費的時間一致就行了
你好,它添加在六月份,這個是經(jīng)營范圍給你添加到六月份還是你的稅種認定給你添加到了六月份。
不太明白啊 是不是他改完后我都可以在附表一填寫了,那是不是不受時間的影響啊
你好,如果是稅種認定,他在所屬期六月份給你增加的,現(xiàn)在申報的是五月份申報不了。