您好 這個是提示 您點(diǎn)擊1看下是不是對應(yīng)的紅字發(fā)票
老師 您好 我想請問下7月份給客戶開的增值稅專用發(fā)票 客戶說不要了 然后我這邊打算做紅沖 紅字信息表已經(jīng)填好了 也導(dǎo)出來了 但沒有上傳 這時客戶又說這張票又不退回來了 那這張票還能抵扣嗎 我這邊填的紅字信息表要取消嗎
老師,我想問一下銷售方開具專票后我們這邊已經(jīng)抵扣了,然后銷售方后面發(fā)現(xiàn)開具金額超出實(shí)際金額,要求我們開具紅字專票,我們要怎么開,是在原發(fā)票的基礎(chǔ)上把多出來的部分金額開具紅字發(fā)票還是怎么操作
老師,增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺里面抵扣勾選出來的專票,是開錯的,不應(yīng)該開給我們公司的,讓對方開紅字發(fā)票沖掉,我們這邊系統(tǒng)是不是就沒有這張發(fā)票了?我們要不要做什么處理
您好,我們公司抵扣了一張審計(jì)費(fèi)用發(fā)票,后來需要沖紅,銷售方那邊也已經(jīng)開來了紅字發(fā)票。然后我去“增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺”,彈出了下面的截圖,請問老師,這是要我做什么呢?
請問老師,銷售方于21年開給我公司一張發(fā)票,我公司已的抵扣認(rèn)證?,F(xiàn)銷售方因稅率開錯要重新開發(fā)票。我公司開了紅字信息表?,F(xiàn)銷售方已開了紅沖的發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票。我現(xiàn)在該怎么入帳。是把21年入帳的紅沖回來然后記正確的藍(lán)字發(fā)票?
實(shí)繳注冊資本金,會計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個加油的費(fèi)用,一個是柴油,一個是過路費(fèi)。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
已經(jīng)點(diǎn)擊看了,但是只有一個統(tǒng)計(jì)表格,沒有發(fā)票的明細(xì)內(nèi)容可以看
統(tǒng)計(jì)表格截圖我看看
就是這個了
再點(diǎn)一下這張表里的1呢
哦,我看見,是收到的那一張紅字發(fā)票
然后,我要做點(diǎn)什么嗎?
請問您沒有開具紅字發(fā)票信息表嗎?
開了呀,不開紅字發(fā)票信息表,銷售方也不能給我開紅字發(fā)票呀!
那您填寫增值稅申報(bào)表附表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了啊