你好,他需要把紅字發(fā)票還有藍(lán)色發(fā)票全都給到我們,紅字發(fā)票我們就是比著原來正數(shù)的發(fā)票做個(gè)一模一樣的,把這個(gè)金額寫成負(fù)數(shù)就行,然后藍(lán)色發(fā)票呢,咱正常根據(jù)現(xiàn)在的發(fā)票正常做賬就可以了。
老師,我們是購買方,收到的專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的,是需要銷售方開紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票給我們吧,另外,已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)的錯(cuò)誤的藍(lán)字發(fā)票不需要郵寄給銷售方吧
請(qǐng)問老師,銷售方于21年開給我公司一張發(fā)票,我公司已的抵扣認(rèn)證。現(xiàn)銷售方因稅率開錯(cuò)要重新開發(fā)票。我公司開了紅字信息表。現(xiàn)銷售方已開了紅沖的發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票。我現(xiàn)在該怎么入帳。是把21年入帳的紅沖回來然后記正確的藍(lán)字發(fā)票?
我們是購買方,有一張發(fā)票我們已經(jīng)抵扣然后開票給別的公司了,現(xiàn)在因?yàn)殇N售方的問題要開紅字發(fā)票后重新開一張,正確的流程是不是應(yīng)該是我們應(yīng)該先把開給別的公司的票開紅字才能同意銷售方的紅字申請(qǐng)?還是可以直接同意?
21年22年的專用發(fā)票已入賬已抵扣,現(xiàn)在查出來有問題,我是要把入賬的發(fā)票全都找出來,交還銷售方開紅字發(fā)票,然后在重新開正字發(fā)票嗎?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
那在申報(bào)增值稅的時(shí)候,附表二第20欄有個(gè)紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出要怎么填呢?把沖的紅字發(fā)票填在這里?
,你好,對(duì),就是填在那個(gè)位置。
那這個(gè)月在勾選認(rèn)證的時(shí)候,這張紅字發(fā)票要勾選不呢?
你好,紅色發(fā)票不需要勾選認(rèn)證的,而且在勾選認(rèn)證的平臺(tái)也是查不到這張發(fā)票的。
哦,我就只把重開的藍(lán)字發(fā)票勾選認(rèn)證了就是對(duì)吧
你好同學(xué),理解的完全正確。