您好 請問無票成本款項是否已經(jīng)支付

老師。做2021年企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)無票成本,這筆成本金額是不是在今年做一筆會計分錄?這邊分錄是匯算清繳前做還是匯算清繳后做?
老師,2021年企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)有預交稅金,匯算清繳后,這筆稅金,不退的話下一步需要做什么嗎?需要申請嗎?需要做會計分錄嗎?
老師你好,2020年的會計做一筆資產(chǎn)減值損失,然后結(jié)轉(zhuǎn)了,2020年企業(yè)所得稅匯算清繳應該調(diào)增這筆數(shù),接下來2021年不做任何處理,我做企業(yè)所得稅匯算清繳還要繼續(xù)調(diào)增這筆數(shù)嗎?
老師你好,22年企業(yè)所得稅匯算清繳要是要補交企業(yè)所得稅,這筆分錄是做回在22年12月份合理還是做23年1-5月份哪個個月做匯算清繳比較合理呢?
想給您咨詢一個問題,匯算清繳后費用發(fā)票回來了,匯算前調(diào)增繳納所得稅了,想把這部分成本算入今年,怎么做會計分錄?完整的會計分錄
接受捐贈機器設(shè)備,取得増值稅專票,金額10萬,稅額1.3萬,當時沒做財務(wù)處理,現(xiàn)在補做會計分錄,怎么做? 會計利潤是調(diào)増10萬還是11.3萬呀!
你好老師,這個人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊個自然人獨資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
老師實務(wù)中其他應收款,和其他應付款怎么區(qū)別呢
我公司是機械制造業(yè)一般納稅人,經(jīng)營范圍有農(nóng)業(yè)機械銷售與制造,平常以稅率13個點經(jīng)營為主,本次銷售一臺拖拉機50馬力,開出票面稅點為9%,能開這個稅點的發(fā)票嗎?稅務(wù)會不會有風險
老師,A公司給交著社保,在其他公司擔任辦稅員,這樣可以嗎?能查的到嗎
老師,公司一個項目一直沒有簽合同,他們沒有開票!但是對賬單又有單價,這種會不會出問題哦
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗收服務(wù)費需要計入房產(chǎn)原值嗎?
營業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請問老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開給客戶開租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費,轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開發(fā)票。請問甲單位只按照管理費確認收入。稅款單獨記賬走。請問這樣操作對嗎?
公司在建辦公樓時有兩筆支出共9萬5千元,當時公戶沒錢,老板墊付的,現(xiàn)在要報銷這筆款走備用金,可以一次提10萬元嗎?
有的已經(jīng)支付,有的是掛其他應付款,但是這個成本費用是無票的,匯繳我就調(diào)增了,那之后我還需要做什么賬務(wù)處理嗎?
請問沒有支付的 后面還需要支付么
支付的又應該怎么做,不支付的又應該怎么做?
不需要支付的就做分錄紅沖 需要支付的匯算清繳納稅調(diào)增后不做賬務(wù)處理
不需要支付的紅沖?闊年了,怎么做分錄?
請問您去年分錄怎么寫的
借: 庫存商品貸其他應付款某某;借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
請問單位用什么會計準則
企業(yè)會計準則
借: 庫存商品借方紅字 貸:其他應付款某某 貸方紅字 借 以前年度損益調(diào)整 借方紅字 貸 庫存商品 貸方紅字 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤
老師,我還是好奇,可以幫幫忙解釋一下嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳都調(diào)增了無票成本費用,為什么不支付需要進行賬務(wù)處理?而且支付的無需賬務(wù)處理?感覺會計挺復雜的
不支付的 您不做賬務(wù)處理 其他應付款可以一直都有余額掛賬 支付了 賬平了 就不需要再處理了
可是商品已經(jīng)用了,成本也結(jié)賬了,只是沒有發(fā)票而已,所以才匯算調(diào)增?你說沖紅,那么就等于這個商品沒進來過,還是有點懵
商品已經(jīng)入賬 只是不需要支付款項? 不是為了減少利潤暫估?