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老師你好,2020年的會計做一筆資產(chǎn)減值損失,然后結(jié)轉(zhuǎn)了,2020年企業(yè)所得稅匯算清繳應該調(diào)增這筆數(shù),接下來2021年不做任何處理,我做企業(yè)所得稅匯算清繳還要繼續(xù)調(diào)增這筆數(shù)嗎?

2022-05-18 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-18 11:59

20年計提的減值損失,21年不會體現(xiàn)在利潤表上啊

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快賬用戶4645 追問 2022-05-18 14:48

是的,我們接下來還要處理這筆數(shù)嗎?老師,還有個問題,我們是飯?zhí)?,在年終結(jié)數(shù)的時候發(fā)現(xiàn)預收飯卡充值款在借方了,也不知道是少收了誰的錢,審計幫我調(diào)到營業(yè)外支出去了,這筆營業(yè)外支出可以稅前扣除嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-18 15:01

這個可以稅前扣除的

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快賬用戶4645 追問 2022-05-18 15:03

老師,還有清點很多年錢的應付賬款,在職同事也確認了,應付賬款最后在借方,只能做營業(yè)外支出了,這個也可以稅前扣除嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-18 15:03

是的,也是可以稅前扣除的

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快賬用戶4645 追問 2022-05-18 15:03

很多年前,打錯字

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齊紅老師 解答 2022-05-18 15:04

是的,現(xiàn)在處理可以稅前扣除的

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快賬用戶4645 追問 2022-05-18 15:54

老師你好,還有個問題,就是以前年度計提的資產(chǎn)減值損失后續(xù)怎樣處理呢?

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齊紅老師 解答 2022-05-18 16:12

你是什么資產(chǎn)損失

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快賬用戶4645 追問 2022-05-18 16:13

計提應收賬款和其他應收款壞賬準備

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齊紅老師 解答 2022-05-18 16:17

如果計提的準備。后續(xù)款項收回來了,就可以沖減計提的壞賬準備的

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快賬用戶4645 追問 2022-05-18 16:19

這個壞賬準備是根據(jù)應收賬款余額來計提的,怎樣判定有沒有收完呢?

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齊紅老師 解答 2022-05-18 16:52

那你每年根據(jù)應收賬款的余額測算壞賬準備余額,然后根據(jù)已有余額,是補計提還是沖回

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快賬用戶4645 追問 2022-05-18 17:07

老師,以前年度計提的資產(chǎn)減值損失都做結(jié)轉(zhuǎn)了,做匯算清繳時也調(diào)增了,如果我今年再直接紅沖去年的憑證也可以嗎?會有什么影響嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-18 17:33

是的,今年壞賬準備余額少了,就是反沖

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20年計提的減值損失,21年不會體現(xiàn)在利潤表上啊
2022-05-18
借:以前年度損益調(diào)整? ?貸:應交稅費-應交所得稅? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-04-27
你好!是什么原因收到的違約金
2023-07-10
匯算清繳和所得稅沒有關(guān)系,所得稅影響的是凈利潤,你是看利潤總額申報所得稅的。
2021-01-18
你好這個你可以沖之前工資,計提到21年就可以,這樣,后續(xù)不需要納稅調(diào)減,借應付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤,之后再做借管理費用,貸應付職工薪酬,
2021-05-17
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