您好,這個的話,是不虧本的,這個是不需要計(jì)算稅負(fù)率的
老師 我現(xiàn)在有一家企業(yè),租賃為主營業(yè)務(wù),他收到的租賃進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬?他是二房東,就是別人開票給他,他再開給租客,這樣的話,收到的租賃發(fā)票我們是不是要入主營業(yè)務(wù)成本
舊房產(chǎn)一部分出租,一部分自用。出租采用簡易計(jì)稅,水電費(fèi)是公司統(tǒng)一交給水電公司,再收租戶的錢,有點(diǎn)租戶要發(fā)票有的不要。那水電進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
企業(yè)每年開房租發(fā)票出去,現(xiàn)在稅務(wù)局讓補(bǔ)房產(chǎn)稅,是按照租金的百分之12補(bǔ)嗎?但是我們是二房東,房東祝給本公司,本公司租給其他公司,這種情況是不是不需要給房產(chǎn)稅呢?(土地使用稅嗎),如果原房東沒有交過房產(chǎn)稅和土地使用稅,我強(qiáng)行讓我們按照他轉(zhuǎn)租給我們的租金幫他交嗎
老師預(yù)繳2年房租的分錄,以下理解是否正確 如果你預(yù)付2年房租的時候還未收到發(fā)票 借:其他應(yīng)收款-東方公司 貸:銀行存款 計(jì)提當(dāng)月房租 借:管理費(fèi)用-房租 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 次月取得發(fā)票時把之前計(jì)提的費(fèi)用沖減,然后根據(jù)發(fā)票入賬: 借:管理費(fèi)用-房租 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 負(fù)數(shù) 按照發(fā)票入賬 借:長期待攤費(fèi)用-房租 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 計(jì)提本月房租 借:管理費(fèi)用-房租 2個月房租金額 貸:長期待攤費(fèi)用-房租 2個月房租金額
老師好,我公司是酒類批發(fā)行業(yè)一般納稅人,我們有辦公房出租開5%簡易計(jì)稅,現(xiàn)稅務(wù)要求我們從2019年1月到2023年12月份自查進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是否正確,是不是除了酒類的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣外,其他的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)(購汽車進(jìn)項(xiàng)和服務(wù)費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),按房租收入同總收入比例進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,就行?
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
去年銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票未開,做了財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)票開過來了,開了專票,分錄要怎么做?
進(jìn)貨的配件發(fā)票,和勞務(wù)維修的銷項(xiàng)發(fā)票,增值稅抵扣,之后被抵扣的進(jìn)項(xiàng)配件發(fā)票有退貨,影響之前的抵扣嗎?
老師好,24年多計(jì)提了企業(yè)所得稅,但繳納時并未多交,2024年度計(jì)提累計(jì)金額,大于實(shí)際繳納累計(jì)金額。小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,這種情況25年匯算清繳時需要做納稅調(diào)整增加嗎?另外在2025年針對這筆業(yè)務(wù)分錄怎么做。
單位社保費(fèi)繳費(fèi)工資年度申報(bào)表中的新繳費(fèi)工資是按照個人上年度平均工資填寫,這個上年度的個人平均工資需不需要扣除個稅和社保?
工廠報(bào)廢一批物品。開票(品茗開什么,稅點(diǎn))
預(yù)埋槽道 開票屬于哪個編碼?
請問小規(guī)模項(xiàng)目管理公司 暫估的成本票 現(xiàn)在需要沖掉,需要收什么發(fā)票
老師,按照稅務(wù)局規(guī)定采購固定資產(chǎn),多少錢以上需要合同
老師梨不是免稅的,開出去免稅,共開出去6000元,不紅沖可以嗎,后面開帶稅點(diǎn)的,要紅沖10幾張
老師,可是老板說,我們只要開了銷售發(fā)票就需要計(jì)算稅負(fù)率,我要怎么解釋?
銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)一樣不,這倆金額
一樣的,都是13
您好,金額如果不一樣,需要算稅率,用實(shí)際的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)差額,除以收入