你好,你多計(jì)提了要紅字沖減計(jì)提的。 借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅貸。貸以前年度損益調(diào)整
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有“以前年度損益調(diào)整”科目了嗎?那以前年度有影響本年利潤(rùn)的情況怎么處理,有老師說(shuō)不用做任何處理, 具體情況是: 19年計(jì)提了19000并繳納了3000元企業(yè)所得稅,計(jì)提時(shí) 借 企業(yè)所得稅19000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)19000,繳納時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)19000 貸 營(yíng)業(yè)外收入 15000 (小規(guī)模納稅人優(yōu)惠部分) 貸 銀行存款3000(實(shí)際繳納的,今年匯算時(shí)19年整體來(lái)說(shuō)是虧損,相當(dāng)于我之前這3000就是多交了,5月匯算后我又做了一筆 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 本年利潤(rùn),老師,你看我這情況是哪里沒(méi)處理好呢,現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表上資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)始終差3000
老師您好,使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,假如在2021年度匯算清繳后在2022年補(bǔ)提了2021年折舊,分錄如下,那做明年的2022年度匯算清繳時(shí)需要注意什么,需要納稅調(diào)整嗎怎么填 1、借:以前年度損益調(diào)整 2000 貸:累計(jì)折舊 2000 2、借:利潤(rùn)分配----末分配利潤(rùn) 2000 貸:以前年度損益調(diào)整 2000月
我想問(wèn)一下,我單位在以前年度匯算清繳時(shí),有納稅調(diào)整增加額,加上去只是減少了納稅調(diào)整后所得(虧損),并沒(méi)有要交稅。離職的會(huì)計(jì)沒(méi)做任何分錄。我發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)與21年企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表上的當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額不等了,就相差那筆納稅調(diào)整金額?,F(xiàn)在我是不是要做分錄把資產(chǎn)負(fù)債表與企業(yè)所得稅報(bào)表做平?要做的話(huà),分錄怎么做? 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
請(qǐng)問(wèn)老師,公司2022年的會(huì)計(jì)賬務(wù)上計(jì)提了2000元的企業(yè)所得稅,但是2023年在做2022年匯算清繳的時(shí)候,我把部分固定資產(chǎn)作為一次性加速折舊申報(bào)了,由于這個(gè)調(diào)減,最后我需要繳納的企業(yè)所得稅只繳納500元而已。由于固定資產(chǎn)加速折舊,最后企業(yè)所得稅少繳納了很多,這樣會(huì)計(jì)賬務(wù)上需要去調(diào)整什么嗎
老師,做一季度賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫(xiě)計(jì)提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤(rùn)多了所得稅相應(yīng)的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應(yīng)該怎么做賬?直接借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅嗎? 去年申報(bào)表需要改嗎?去年匯算清繳還沒(méi)有做,如果這個(gè)修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
請(qǐng)問(wèn)老師,公司進(jìn)行股權(quán)變更,將1%的股權(quán)無(wú)償轉(zhuǎn)給個(gè)人,1%部分的注冊(cè)資金是10萬(wàn)元,還未實(shí)際繳納,那這個(gè)股權(quán)變更之后,轉(zhuǎn)讓雙方個(gè)人和公司應(yīng)該怎么交稅呢?被轉(zhuǎn)讓股份的公司又怎么交稅?
老師,麻煩這道題幫忙核算下,這道題是咱們中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)上2023年真題,我對(duì)答案存在疑問(wèn),
老師,對(duì)于我們收的加盟商的代采設(shè)備費(fèi)用,其實(shí)在做賬的時(shí)候就不是做的收入,是應(yīng)付賬款對(duì)不對(duì)?所以不會(huì)涉及到稅這一塊,還是說(shuō)是其他應(yīng)付款?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是一家醫(yī)療檢測(cè)機(jī)構(gòu),之前開(kāi)票都是按照醫(yī)療檢測(cè)費(fèi)為總項(xiàng)目開(kāi)的發(fā)票,現(xiàn)在有一家醫(yī)院要求按照檢測(cè)服務(wù)明細(xì)開(kāi)票,如果按要求給他開(kāi)了之后,其它家的醫(yī)院任然按照總項(xiàng)目開(kāi)票,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
你好,老師,工程公司,現(xiàn)在在外地的施工項(xiàng)目,工資由甲方代發(fā),要求我公司為人員申報(bào)個(gè)人所得稅,這個(gè)合理嗎?
老師,小規(guī)模公司季度開(kāi)超了30萬(wàn),現(xiàn)在要交2,000多塊錢(qián)的稅?,F(xiàn)在能不能把最后一張票作廢呢?
老師,我是小規(guī)模公司,他不是30萬(wàn)季度免稅嗎?現(xiàn)在不小心開(kāi)超了,開(kāi)超了現(xiàn)在要交2,000多塊錢(qián)的稅?,F(xiàn)在能不能把最后一張票作廢呢?
老師你好,麻煩問(wèn)一下,新公司個(gè)稅申報(bào)4、5、6各報(bào)了2000工資,增值稅季報(bào)0申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表該怎么填?
上個(gè)月開(kāi)出來(lái)的普通發(fā)票,開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月怎么做處理?
咨詢(xún):公司購(gòu)買(mǎi)的茶葉 一般計(jì)入辦公費(fèi)好?還是職工福利,還是每個(gè)科目都計(jì)入一些?
老師好,謝謝回復(fù),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不是不啟用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎? 另外25年匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)整增加是吧老師? 兩個(gè)問(wèn)題。
I你好你如果沒(méi)有用這個(gè)科目,你就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 是的,25年的時(shí)候是要調(diào)增。
好的,感謝老師回復(fù)!!
你好不用客氣的人