同學,你好 那26年報匯算清繳的時候再調減 后一個問題:是25年匯算清繳額時候調,如果再26年6月份之前獲取發(fā)票,就不要調整了,這個當作25年的費用
因為2020年第四季度銷項金額大,很多成本票沒有收回來。在報企業(yè)所得稅的時候,我賬務處理是進行暫估成本。成本票估計得2021年3月左右供貨商會開出來。像本年收回成本票是沖暫估,做一個和成本票正確的分錄。像這種跨年的應該怎么處理呢?
老師,我想調增去年的收入,就是有一筆收入本來是去年的,但是發(fā)票今年1月開的,想在所得稅匯算清繳時候調整,但是我去年12月增值稅報表沒有體現這筆收入,能怎么調整呢
請問下老師,我們公司2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳時候把2022年的暫估的成本10萬調增(沒有取得發(fā)票及支付)。然后再2023.5.31之后取得2022年度的發(fā)票10萬并支付。那這個10萬要怎么申報調減。是調減2022年度的企業(yè)所得稅年報還是在2023年度的企業(yè)所得稅年報調減呢?
我公司去年2024年12月的開票收入,到2025年1月份又把那張發(fā)票給紅沖,那我現在2025年1月的賬是計入了以前年度損益調整,那個企業(yè)所得稅匯算清繳時,我這紅沖了2024年的收入表怎么填,還有等到2025年一季度的時候企業(yè)所得稅季報的報表收入怎么填
比如我2024年按照實際入賬300萬,(300萬沒有申報個稅),匯算清繳的時候肯定要調整出來,但是公司在2025年匯算清繳之前又能回來2024年沒開回來的發(fā)票300萬,公司執(zhí)行小企業(yè)會計準則,麻煩芬姐說一下,這個匯算清繳怎么做,還有2025年回來的300萬的發(fā)票直接入2025年嗎?賬上需要調整這300萬嗎?
我們公司用的是小企業(yè)會計準則,有個光伏工程分包給別的公司按裝,收到發(fā)票應該如何做賬務處理?
老師:海關年報信息在哪里填寫?
穩(wěn)崗補貼需要繳納增值稅嗎
你好老師 公司的錢可以給私人隨便轉嗎?
老師,已評價,24年工資多計提了,需要改24年的表嗎,還是說在25年調整下去年的的分錄
請問2024年的賬目都已經打印出來了,然后現在他們報稅的報表和2024年的不一致,說重新打印2024年的,因為賬目太多,有什么辦法不重新打印2024年的賬目呢?
老師,我們給老板開工資,給他錄上專項扣除以后,每個月開幾千塊錢,可以不用交個稅,有養(yǎng)老,有孩子,有房貸
老師,月底結轉多交的增值稅,分錄是這樣寫的嗎?借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。我老是分不清結轉時用哪個一級科目。如果多交了增值稅按上面的分錄,那銷減進有余數,應該繳納增值稅的話,分錄又要怎么寫呢?暈了
老師,請問一下,股權轉讓的價格一般怎么計算???有計算方法嗎
酒店客房的垃圾袋計入銷售費用-易耗品還是計入主營業(yè)務成本比較合適?老師計入哪個比較合適呀?