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老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)多交的增值稅,分錄是這樣寫的嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。我老是分不清結(jié)轉(zhuǎn)時用哪個一級科目。如果多交了增值稅按上面的分錄,那銷減進有余數(shù),應(yīng)該繳納增值稅的話,分錄又要怎么寫呢?暈了

2025-05-14 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-14 16:29

學(xué)員您好。月底結(jié)轉(zhuǎn)多交的增值稅,正確分錄是 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 對于銷項減去進項有余數(shù) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

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快賬用戶1960 追問 2025-05-14 16:40

哦,明白了,好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2025-05-14 16:41

不客氣,祝您工作順利。

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學(xué)員您好。月底結(jié)轉(zhuǎn)多交的增值稅,正確分錄是 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 對于銷項減去進項有余數(shù) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2025-05-14
你好,是的,就是這樣做
2025-05-14
你好,上面分錄處理正確
2022-01-18
是的,就是后面的憑證不需要賬務(wù)處理的
2022-05-16
你好!是的。留底不需要單獨做分錄。 下個月繳納的時候,借應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸銀行存款。
2020-09-22
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