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月末不要繳納增值稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)留底時(shí)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 下一步分錄怎么寫是借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 這個(gè)圖說不用做賬 是后面分錄不用寫了嗎?

月末不要繳納增值稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)留底時(shí)分錄  借:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額   下一步分錄怎么寫是借  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 這個(gè)圖說不用做賬 是后面分錄不用寫了嗎?
2022-05-16 20:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-16 20:23

是的,就是后面的憑證不需要賬務(wù)處理的

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快賬用戶4030 追問 2022-05-16 20:25

借 :應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這一步就不用寫 是這意思嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-16 20:27

是的,你的理解是對(duì)的

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快賬用戶4030 追問 2022-05-16 20:27

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-16 20:28

好的,客氣,幫到你就好

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是的,就是后面的憑證不需要賬務(wù)處理的
2022-05-16
你好,上面分錄處理正確
2022-01-18
你好 關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知 財(cái)會(huì)[2016]22號(hào) 對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目
2023-06-30
你好 是的 是這么做的
2021-06-08
你好,對(duì)的是的一直有余額的。
2022-07-07
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