借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 做的這個(gè)嗎
你好 想咨詢一下 去年我們暫估入庫(kù)了原材料 今年匯算清繳前沒(méi)有取得對(duì)應(yīng)的發(fā)票 做了納稅調(diào)增 這個(gè)調(diào)增的部分需不需要做分錄呢?我們?nèi)ツ晔翘潛p的 然后在匯算清繳后取得發(fā)票了 應(yīng)該要怎么樣做分錄呢 之前調(diào)增的部分現(xiàn)在是不是可以沖減掉呢
2023年繳納了2021年所得稅費(fèi)用和匯算清繳的費(fèi)用,沒(méi)有計(jì)提,還有去年支付了車船稅忘記計(jì)提了 現(xiàn)在怎么做會(huì)計(jì)分錄今年也完成了匯算清繳申報(bào) 應(yīng)該最后怎么處理
想給您咨詢一個(gè)問(wèn)題,匯算清繳后費(fèi)用發(fā)票回來(lái)了,匯算前調(diào)增繳納所得稅了,想把這部分成本算入今年,怎么做會(huì)計(jì)分錄?完整的會(huì)計(jì)分錄
老師您好!2023年末我做的成本暫估,2024年匯算清繳前回來(lái)一部分發(fā)票了,還有一部分沒(méi)回來(lái),我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我是小規(guī)模納稅人,我之前確認(rèn)一筆收入,而且開(kāi)的是專票,也提了稅款,交了稅款,現(xiàn)在這筆錢(qián)要退回去,不算是我們的收入,我需要把這筆錢(qián)沖回,請(qǐng)問(wèn)我提的稅款怎么辦?
老師,因?yàn)閺浹a(bǔ)上一年的虧損造成企業(yè)所得稅稅負(fù)率不在正常范圍內(nèi)的話,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
老師在建工程可以直接轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整里嗎
老師,材料pvc墻板發(fā)票單位可以是千克嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)新開(kāi)公司(有限責(zé)任公司)注冊(cè)時(shí)地址可以用住宅的地址嗎?(比如某小區(qū)之類的)
科研項(xiàng)目在立項(xiàng)之前是費(fèi)用化支出?還是資本化支出?
老師,車輛保險(xiǎn)費(fèi)印花稅所屬期是保險(xiǎn)期間算起,還是還是保單生成時(shí)間啊
老師,21年公司買(mǎi)的汽車,一次折舊了,這樣游問(wèn)題沒(méi)
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備的抵免額計(jì)算不是不能包括專用設(shè)備的運(yùn)輸,安裝和調(diào)試嗎?
辦公室裝修費(fèi)一般按幾年攤銷?
借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款匯算清繳前這么做的,票沒(méi)有回來(lái),已經(jīng)調(diào)增申報(bào)完后票回來(lái)了,但是想把成本做到今年,該如何寫(xiě)分錄?
借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整 借管理費(fèi)用 貸銀行存款
錢(qián)去年已經(jīng)付款了,預(yù)付賬款也都平了,但是今年又開(kāi) 出成本票了,做入今年成本怎么處理?
借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
請(qǐng)問(wèn)這樣做賬的話,會(huì)不會(huì)本年利潤(rùn)又增多,重復(fù)繳納企業(yè)所得稅?結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)以前年度損益調(diào)整是貸方紅字,會(huì)不會(huì)有增加本年利潤(rùn)?本來(lái)是成本費(fèi)用的要減少本年利潤(rùn)的,我的理解對(duì)嗎?
做了今年的管理費(fèi)用 減少了今年的利潤(rùn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),他是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的地方不是嗎?
我明白了,以前年度損益調(diào)整貸方紅字就是借方黑字,代表調(diào)整減少以前年度利潤(rùn)增加虧損,利潤(rùn)表中損益增加了,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)相應(yīng)的減少,這樣理解對(duì)嗎?
可以的 可以這么理解