同學(xué)你好,繳納企業(yè)所得稅,直接借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。計(jì)提車船稅,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅。
請(qǐng)問老師,我發(fā)現(xiàn)2019年所得稅匯算清繳調(diào)增了一筆計(jì)提未支付的費(fèi)用,5萬元。今年支付了,請(qǐng)問今年所得稅匯算清繳清繳怎么處理這筆費(fèi)用
上年多計(jì)提了費(fèi)用,所得稅匯算清繳調(diào)增應(yīng)納稅所得額,今年怎么做跨年賬務(wù)處理?
問一下匯算清繳有家所得稅費(fèi)用不對(duì),應(yīng)該是2020年底所得稅沒計(jì)提,直接做了2021年1月所得稅費(fèi)用,現(xiàn)在這個(gè)賬怎么弄,2022年季度申報(bào)好了,匯算清繳怎么弄
2021年企業(yè)所得稅匯算清繳計(jì)提的物業(yè)費(fèi)用沒有支付做了納稅調(diào)增,現(xiàn)在補(bǔ)做賬務(wù)處理,請(qǐng)問摘要怎么寫?怎么賬務(wù)處理?計(jì)提:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款
2023年繳納了2021年所得稅費(fèi)用和匯算清繳的費(fèi)用,沒有計(jì)提,還有去年支付了車船稅忘記計(jì)提了 現(xiàn)在怎么做會(huì)計(jì)分錄今年也完成了匯算清繳申報(bào) 應(yīng)該最后怎么處理
入職一家糧油批發(fā)公司,有一部分油從老板工廠拿貨的,工廠那邊財(cái)務(wù)制訂了一份內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格表,說是期末工廠財(cái)務(wù)要做工廠和糧油公司的合并報(bào)表,每次拿貨都按內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格算,但是內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格較高,期末糧油公司算毛利發(fā)現(xiàn)負(fù)盈利,老板又認(rèn)為糧油公司的盈利是虛假的,這要怎么處理呢
請(qǐng)問老師,換電腦了。怎么把原來電腦的個(gè)人所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)拷貝到新電腦,有沒有詳細(xì)的操作步驟呢
j我想問下老板讓我把資料打包發(fā)給他,是不是微信那個(gè)帶聊天記錄這種多項(xiàng)轉(zhuǎn)發(fā)
老師,我們公司讓員工把我們裝原材料的包裝袋收納整理好。再讓他們以多少錢一個(gè)來賣給我們。我們現(xiàn)金支付給他。怎么計(jì)算?
空調(diào)折舊幾年呀,分錄怎么做
廠家給我們開具了紅字增值稅發(fā)票。會(huì)計(jì)如何入賬?
分公司項(xiàng)目已經(jīng)完工,項(xiàng)目發(fā)票已經(jīng)開完了,只差成本尾款的成本票沒有收到,停稅務(wù)影響成本票的收取嗎
老師,暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
納稅人等級(jí)由A變成了B怎么回事呀
老師,暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
但是企業(yè)所得稅和車船稅是以前年度的 要不要用以前年度調(diào)整
同學(xué)你好,簡化操作,不需要用以前年度調(diào)整。