實(shí)際有購(gòu)入的不用做賬 可以 但是需要申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)扣除
你好 想咨詢(xún)一下 去年我們暫估入庫(kù)了原材料 今年匯算清繳前沒(méi)有取得對(duì)應(yīng)的發(fā)票 做了納稅調(diào)增 這個(gè)調(diào)增的部分需不需要做分錄呢?我們?nèi)ツ晔翘潛p的 然后在匯算清繳后取得發(fā)票了 應(yīng)該要怎么樣做分錄呢 之前調(diào)增的部分現(xiàn)在是不是可以沖減掉呢
去年暫估了一筆原材料,入庫(kù)沒(méi)有發(fā)票,已經(jīng)銷(xiāo)售出去了,今年匯算清繳前拿不到發(fā)票 1.是納稅調(diào)增對(duì)吧? 2.去年虧損很大,調(diào)增了也預(yù)計(jì)沒(méi)有所得稅,那這個(gè)沖減分錄怎么做呢?
老師我去年的暫估成本有70萬(wàn)匯算清繳前拿不到發(fā)票需要納稅調(diào)增,應(yīng)為錢(qián)已經(jīng)付了當(dāng)時(shí)做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸 銀行存款 這次調(diào)增要怎么沖暫估呢,分錄怎么寫(xiě)呢
您好,我們是一家藥業(yè)公司,21年 暫估了50萬(wàn)的成本借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 22年匯算清繳前回來(lái)了一部分,我調(diào)增了差額部分,沒(méi)有全部回來(lái)我需要紅沖之前暫估的 借:庫(kù)存商品(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)付賬款-暫估款(負(fù)數(shù)),做了這些我需不需要按照真實(shí)收到的部分做進(jìn)去庫(kù)存,那差額部分怎么做,相對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)怎么做,老師可以給我寫(xiě)個(gè)分錄嗎?好難啊
您好,我們是一家藥業(yè)公司,21年 暫估了50萬(wàn)的成本借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 22年匯算清繳前回來(lái)了一部分,我調(diào)增了差額部分,沒(méi)有全部回來(lái)我需要紅沖之前暫估的 借:庫(kù)存商品(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)付賬款-暫估款(負(fù)數(shù)),做了這些我需不需要按照真實(shí)收到的部分做進(jìn)去庫(kù)存,那差額部分怎么做,相對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)怎么做,老師可以給我寫(xiě)個(gè)分錄嗎?好難啊
老師,那如果沒(méi)有審計(jì)有什么影響
老師,審計(jì)是我們把需要的東西提供過(guò)去,然后要等一個(gè)禮拜是吧,審計(jì)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用審計(jì)費(fèi)嗎?如果審計(jì)不通過(guò)怎么辦
老師,那審計(jì)查賬的時(shí)候,不會(huì)特別查我科目的設(shè)置吧,只要我的收入和費(fèi)用成本利潤(rùn)核算清楚就沒(méi)問(wèn)題吧
老師,那審計(jì)的時(shí)候是不是要提供去年一年的會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表還有申報(bào)數(shù)據(jù)
老師,幫忙看下我們這個(gè)融資租賃相關(guān)分錄怎么寫(xiě)
我報(bào)的是2024年的年報(bào),利潤(rùn)表,上年金額填寫(xiě)的是2023全年的金額,本年累計(jì)金額,填寫(xiě)2024年全年金額,對(duì)嗎老師
老師你好,?個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教下,就是我們有些客戶(hù)有高開(kāi)發(fā)票的情況,很多是業(yè)務(wù)員自己拿回扣,發(fā)票金額匯公帳后我們又會(huì)用私帳打還她個(gè)人帳上,像這種怎么處理好點(diǎn)?
老師 第一次報(bào)出口退稅 怎么操作
賣(mài)雞蛋,自己有個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng),給雞入了保險(xiǎn),雞死了,保險(xiǎn)公司賠付了理賠款,如何入賬?
老師您好,2024年第四季度資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬36000元,2025年2月已支付,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在做2024年所得稅匯算清繳填資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該填寫(xiě)0還是36000?
專(zhuān)項(xiàng)扣除是到稅務(wù)局去申請(qǐng)嗎
你好 對(duì)的 是這么做的