你好1.? 調(diào)增 處理? 2.? ? 是的。正常調(diào)增處理即可。 賬上分錄不變哈 ; 調(diào)表不調(diào)賬?
你好 想咨詢一下 去年我們暫估入庫了原材料 今年匯算清繳前沒有取得對應的發(fā)票 做了納稅調(diào)增 這個調(diào)增的部分需不需要做分錄呢?我們?nèi)ツ晔翘潛p的 然后在匯算清繳后取得發(fā)票了 應該要怎么樣做分錄呢 之前調(diào)增的部分現(xiàn)在是不是可以沖減掉呢
去年暫估了一筆原材料,入庫沒有發(fā)票,已經(jīng)銷售出去了,今年匯算清繳前拿不到發(fā)票 1.是納稅調(diào)增對吧? 2.去年虧損很大,調(diào)增了也預計沒有所得稅,那這個沖減分錄怎么做呢?
老師我去年的暫估成本有70萬匯算清繳前拿不到發(fā)票需要納稅調(diào)增,應為錢已經(jīng)付了當時做的分錄是借主營業(yè)務成本-暫估成本 貸 銀行存款 這次調(diào)增要怎么沖暫估呢,分錄怎么寫呢
老師在做匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn)去年有一筆是暫估的入庫的庫存材料,去年就已經(jīng)收到發(fā)票了,但是沒有沖銷暫估,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)庫存商品就虛增了,那今年要怎么調(diào)整?
我現(xiàn)在蒙圈了,老師,請問一下這個是去年的利潤表,今年紅沖了去年不含稅金額1824055.14, 那就不是利潤原來19750206.56?1824055.14=17923151.42了。然后去年暫估了成本賬本13772088.11(包含暫估了9924780.94、今年發(fā)票回來了3749909.82,發(fā)票未回來6174871.12),現(xiàn)在匯算清繳收入直接填寫17923151.42,成本暫估的沒有拿到發(fā)票的需要沖完嘛?還是說成本沒回來的匯算清繳調(diào)增就好。因為收入可以直接填減少了,所以問問成本能不能。
像這種人力資源服務,總共要開25萬,合計開一欄還是分開幾攔開好一些?
老師,4月份開的開發(fā)票沒做賬,現(xiàn)在該怎么做?
老師,請問公司的車不在公司名下,購買了交強險,請問能報銷嗎?匯算清繳要調(diào)增嗎?謝謝
老師,1-6月績效,支付給代發(fā)工資的營業(yè)部,還有一筆就是支付給員工的1-6月的績效,這個怎么做賬
一般納稅人出售二手設備需要給對方公司開發(fā)票嗎?
老師 公司購買糧油的發(fā)票可以開專票還剩普票?開專票可以抵扣嗎 需要進項轉(zhuǎn)出或視同銷售嗎?
老師,滴滴出行的發(fā)票是可以抵扣的吧?
10月份材料商給公司開的進項發(fā)票,可以抵扣9月份的增值稅稅款嗎?
老師,這個長期待攤費用為啥不可以合并呢?
老師你好,我公司在廣東省韶關市給員工買社保繳費工資寫多少?
今年不做分錄沖銷嗎,一直掛在應付暫估里嗎?
你好; 1. 今年補做 ;? 你去年暫估入賬了? ?
沒看明白,就是今年我的分錄怎么做呢,具體些
?你好;? 意思是 今年不動分錄。 你就繼續(xù)暫估 ; 如果后期會有發(fā)票來的 ;? 發(fā)票來了 紅沖暫估在按發(fā)票處理 ; 如果你沒有發(fā)票 也不會開給你了。 你做 借應付賬款-暫估貸應付賬款-某單位? ?
那如果能拿到發(fā)票的話,沖銷分錄怎么做呢
?你好 ;? ? 拿到發(fā)票做? ? ? 紅沖暫估分錄。 暫估分錄借貸方不變。 金額負數(shù)紅沖。 在按發(fā)票做一遍即可? ?
當時做的是借原材料,貸應付暫估,而且當年就結轉(zhuǎn)成本銷售出去了,如果有發(fā)票的話,紅沖完再做一遍藍字,不能入原材料了吧
?你好;? ? ? ?是的? ?。 直接調(diào)整即可? ? ? 主要是看原材料入庫的 有差異沒有? ?
我的意思是暫估和實際沒有差異的,再做一遍做庫存不對吧,這個庫存去年都銷售出去了
?你好; 是的? 。如果發(fā)票與暫估沒有差異? ? ?你就直接 附發(fā)票金額即可 ;? ? ?
就是沒有差異的話,就做個稅金就行?
?你好; 是的。? 就直接做稅費即可? ?
如果發(fā)票一直拿不到的話,而且這筆款也不要付了,那我后續(xù)怎么處理啊
?你好;? 后面做借應付賬款貸營業(yè)外收入 ; 然后發(fā)票拿不到匯算還得調(diào)整? 處理的??
拿不到發(fā)票,是每年匯算都要調(diào)整嗎?
?你好;是的。 都要調(diào)增處理的??
就是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的話,應該只影響當年吧,之后年度難道還需要調(diào)增?
?你好;? ? ? ?之前年度報錯了的 都要改的??