借應(yīng)付賬款,貸庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)人成本嗎
老師在做匯算清繳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)去年有一筆是暫估的入庫的庫存材料,去年就已經(jīng)收到發(fā)票了,但是沒有沖銷暫估,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)庫存商品就虛增了,那今年要怎么調(diào)整?
你好 老師 請問我在2023年暫估入庫一批商品,已做成本出庫,但是當(dāng)時(shí)票到后沒有沖暫估,又做了一筆出庫,在2024年才發(fā)現(xiàn)暫估沒有沖回,那么現(xiàn)在我充回暫估后,成本如何做賬務(wù)處理 企業(yè)所得稅如何調(diào)整呢 謝謝
前年做了一筆發(fā)票未到,暫估入庫。去年沖減發(fā)票未到暫估入庫,記入庫存,結(jié)果未收到發(fā)票。本來是去年應(yīng)該調(diào)整匯算清繳的,然后忘記了。像這樣子,是否可以直接在今年匯算清繳時(shí),直接填增?
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
是的,在當(dāng)年已經(jīng)入了成本使用了
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整待利潤分配,未分配利潤匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫張?jiān)诮痤~。
老師,小規(guī)模沒有以前年度損益調(diào)整
利潤分配未分配利潤來代替。
老師,如果把暫估的那個(gè)沒有入到成本,那這個(gè)要如何調(diào)整?
你好,只寫第一個(gè)就可以的,我上面給你寫了第一個(gè)回復(fù)那個(gè)就是。
就是這個(gè)暫估的產(chǎn)品還是庫存商品里面還沒有使用的話,是不是就可以直接沖銷之前的分錄?
是的,可以的,可以的,可以的。