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老師在做匯算清繳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)去年有一筆是暫估的入庫的庫存材料,去年就已經(jīng)收到發(fā)票了,但是沒有沖銷暫估,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)庫存商品就虛增了,那今年要怎么調(diào)整?

2023-05-27 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-27 14:35

借應(yīng)付賬款,貸庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)人成本嗎

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快賬用戶6059 追問 2023-05-27 14:38

是的,在當(dāng)年已經(jīng)入了成本使用了

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齊紅老師 解答 2023-05-27 14:39

借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整待利潤分配,未分配利潤匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫張?jiān)诮痤~。

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快賬用戶6059 追問 2023-05-27 14:40

老師,小規(guī)模沒有以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-05-27 14:42

利潤分配未分配利潤來代替。

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快賬用戶6059 追問 2023-05-27 14:43

老師,如果把暫估的那個(gè)沒有入到成本,那這個(gè)要如何調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2023-05-27 14:44

你好,只寫第一個(gè)就可以的,我上面給你寫了第一個(gè)回復(fù)那個(gè)就是。

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快賬用戶6059 追問 2023-05-27 14:45

就是這個(gè)暫估的產(chǎn)品還是庫存商品里面還沒有使用的話,是不是就可以直接沖銷之前的分錄?

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齊紅老師 解答 2023-05-27 14:45

是的,可以的,可以的,可以的。

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借應(yīng)付賬款,貸庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)人成本嗎
2023-05-27
借原材料712434.45 貸產(chǎn)成品712434.45
2019-09-30
同學(xué)你好 沒有發(fā)票的都要調(diào)增 型號不一致不能沖減
2021-03-18
你要暫估要在20年的,然后結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本
2021-03-25
那個(gè)不行的,只能在當(dāng)年納稅調(diào)增
2024-11-28
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