?你好; 沒(méi)有收入是全額調(diào)增處理的。? 你發(fā)生了多少調(diào)增處理的? ??
在填寫(xiě)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表的時(shí)候,公司沒(méi)有收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)應(yīng)該怎么計(jì)算
A企業(yè)2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1500萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入180萬(wàn)元視同銷(xiāo)售收入60萬(wàn)元,a企業(yè)2021年發(fā)生廣告費(fèi)和宣傳費(fèi)210萬(wàn)元,其中40萬(wàn)元為不允許扣除支出 計(jì)算該公司本年可扣除的廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)金額。計(jì)算本年度廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)納稅調(diào)整增減額?;卮鹕鲜鰳I(yè)務(wù)應(yīng)填寫(xiě)哪幾個(gè)所得稅申請(qǐng)表?
企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí),調(diào)增營(yíng)業(yè)收入了,請(qǐng)問(wèn)計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)限額扣除的基數(shù)是應(yīng)包含這部分調(diào)增的業(yè)收入,在電子稅務(wù)局填報(bào)時(shí)是否會(huì)自動(dòng)計(jì)算
老師,我在做匯算清繳,我們?nèi)ツ臧l(fā)生了廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),但是去年我們沒(méi)有收入,填【廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表】的時(shí)候,沒(méi)有收入,廣告宣傳費(fèi)按實(shí)際發(fā)生金額填寫(xiě)嗎?
甲企業(yè)為一家居民企業(yè),本年實(shí)現(xiàn)商品銷(xiāo)售收入2800萬(wàn)元,發(fā)生現(xiàn)金折名50萬(wàn)元,接受捐贈(zèng)收入50萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)所有權(quán)收入10萬(wàn)元。該企業(yè)當(dāng)年實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬(wàn)元、廣告費(fèi)420萬(wàn)元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)40萬(wàn)元。要求:計(jì)算本年度甲企業(yè)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)子扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的合計(jì)額。
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個(gè)用不用調(diào)賬?
銷(xiāo)售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷(xiāo)售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣(mài)給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢(qián),我還需要給你返什么錢(qián)么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢(qián),有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒(méi)有還,也沒(méi)有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們?cè)趺刺幚砗媚?/p>
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開(kāi)戶(hù)完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢(xún) 您在線嗎?