您好,計算過程如下 2016年 借:壞賬準(zhǔn)備20000 貸:應(yīng)收賬款20000 借:信用減值損失28000 貸:壞賬準(zhǔn)備28000(950000*8%-(68000-20000)) 2017年 借:壞賬準(zhǔn)備6000 貸:應(yīng)收賬款6000 借:信用減值損失2000 貸:壞賬準(zhǔn)備2000(900000*8%-(950000*8%-6000) 2018年 借:應(yīng)收賬款15000 貸:壞賬準(zhǔn)備15000 借:銀行存款15000 貸:應(yīng)收賬款15000 借:壞賬準(zhǔn)備7000((15000+900000*8%)-1000000*8%) 貸:信用減值損失7000

會計分錄怎么做呢?還是這個題有問題
請問下這題怎么做呢會計分錄還有計算
想向老師請教一下債務(wù)重組的問題,這題怎么做會計分錄呢
請問這個題預(yù)算會計和財務(wù)會計分錄怎么做
請問一下這幾題做會計分錄要怎么寫呢?
老師,這個是抖音直播別人給刷的禮物,我提現(xiàn)了,說次月申報個人所得稅,這個怎么申報
買酒給客戶 開專票如何做賬
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
老師,我只有營業(yè)執(zhí)照現(xiàn)在店也沒開了,在這下面辦理社保,每年是要交材料的吧?這個我不會
老師,社保繳費基數(shù)提高了,需要補繳,一個員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請問一下,我們買的照相機(jī)送客戶,是做到招待費的,沒有抵扣,這個不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報增值稅,怎么申報,有模板嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進(jìn)項抵扣的發(fā)票,那我開給對方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬走的公戶,但是對方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個怎么平賬呢
個人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
謝謝老師
不客氣,麻煩對我的回復(fù)進(jìn)行評價,謝謝
這個計算我不是很明白
計算就是期末應(yīng)有余額減去期初余額=本期應(yīng)計提的壞賬準(zhǔn)備
好的謝謝老師
那這三年累計計入信用減值損失是多少呢
三年累計記入信用減值損失金額=28000+2000-7000