借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 季度不超過45萬的,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入里面。

老師你好,我是小規(guī)模納稅人,核定征收的,賓館,有很多是不用開發(fā)票的,我這個怎么做帳,直接 借:現(xiàn)金 ;貸:主營業(yè)務(wù)收 可以嗎
你好 老師 我們是小規(guī)模納稅人 我給對方開了一個普通電子發(fā)票 借 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 銷項稅 我可以直接把銷項稅額計入到主營業(yè)務(wù)收入嗎
老師你好,現(xiàn)在個體戶從核定征收到查帳征收,要建帳,因為我們是賓館,發(fā)票金額很小,一個月差不多要開100張左右發(fā)票,做帳,這些發(fā)票要全部都打印出來嗎,如果這樣,太多了,有沒有什么好的辦法
老師你好,公司是個體戶現(xiàn)在查帳征收,賓館,有單位付款到公帳,但是一直沒有開發(fā)票,如果我先按未開發(fā)票收入來入帳,借:應(yīng)收帳款--單位 貸:主營業(yè)收 貸:銷項稅額;在增值稅申報的時候,列入未開發(fā)票收入,可以嗎?如果客人讓我們開的時候,再紅沖,重新開發(fā)票,可以嗎
接受捐贈機器設(shè)備,取得増值稅專票,金額10萬,稅額1.3萬,當時沒做財務(wù)處理,現(xiàn)在補做會計分錄,怎么做? 會計利潤是調(diào)増10萬還是11.3萬呀!
你好老師,這個人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊個自然人獨資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
老師實務(wù)中其他應(yīng)收款,和其他應(yīng)付款怎么區(qū)別呢
我公司是機械制造業(yè)一般納稅人,經(jīng)營范圍有農(nóng)業(yè)機械銷售與制造,平常以稅率13個點經(jīng)營為主,本次銷售一臺拖拉機50馬力,開出票面稅點為9%,能開這個稅點的發(fā)票嗎?稅務(wù)會不會有風險
老師,A公司給交著社保,在其他公司擔任辦稅員,這樣可以嗎?能查的到嗎
老師,公司一個項目一直沒有簽合同,他們沒有開票!但是對賬單又有單價,這種會不會出問題哦
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗收服務(wù)費需要計入房產(chǎn)原值嗎?
營業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請問老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開給客戶開租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費,轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開發(fā)票。請問甲單位只按照管理費確認收入。稅款單獨記賬走。請問這樣操作對嗎?
公司在建辦公樓時有兩筆支出共9萬5千元,當時公戶沒錢,老板墊付的,現(xiàn)在要報銷這筆款走備用金,可以一次提10萬元嗎?
還有,賓館以前沒有建帳,現(xiàn)在在財務(wù)軟件上進行初始入帳,未分配利潤要怎么錄,可以不錄入嗎
你這個是外賬嗎?那你之前申報給稅務(wù)局的那邊是怎么申報的?
是核定征收,個體工商戶口,只申報經(jīng)營所得稅
現(xiàn)在建帳也是內(nèi)帳,因為根本沒有合規(guī)的票據(jù)
買東西都沒有票據(jù),偶爾有的也是收據(jù)
現(xiàn)在怎么弄
我是倒擠出來一個金額,放到其它應(yīng)付款--老板了
那你可以盤點現(xiàn)有的余額來做期初
最后如果不平的話,差額放到利潤分配,未分配利潤。
是阿,資產(chǎn)和負債我都已錄入,只是這個未分配利潤可以不錄,可以吧
可以的 你做評了就可以不錄入
個體戶核定征收,只報增值稅和附加稅季報,還有經(jīng)營所得稅,都是根據(jù)開發(fā)票的金額來做的,沒有做無票收入
這個可以不建 帳吧,如果建帳,怎么建
是的 是這么做的 可以不做