不可以直接把銷項(xiàng)稅額計(jì)入到主營業(yè)務(wù)收入
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報(bào)時,今年無購進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
為什么不可以呢 麻煩你說一下原因 因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在季度沒有超過30萬 剛才領(lǐng)導(dǎo)說我做賬 現(xiàn)在只有一個銷項(xiàng)稅額 之后季度超過30萬了 怎么辦 然后說讓我季度一做賬 我沒理解她啥意思
銷項(xiàng)再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
老師能麻煩你說的詳細(xì)一點(diǎn)嗎
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:營業(yè)外收入
那借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 和借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅 都可以嗎 那計(jì)入到營業(yè)外收入這個分錄是每個月末做嗎
只用做一個就可以了
是月末做嗎 還是什么時候做都可以
你好,這是季度末做。
因?yàn)槲覀冞@個是季度報(bào)稅 所以這筆分錄不是月末做 而是季度做 是這個意思嗎
是的,你的理解是對的。
那假如我們季度超過30萬了 那我這個銷項(xiàng)稅應(yīng)該怎么做啊
超過30萬,需要交增值稅 的
那做賬是正常做賬吧 超過30萬的 應(yīng)該做銷項(xiàng)稅的就正常做銷項(xiàng)稅 那我這個銷項(xiàng)稅之后不用在轉(zhuǎn)分錄了吧
銷項(xiàng)稅之后不用在轉(zhuǎn)分錄