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你好 老師 我們是小規(guī)模納稅人 我給對方開了一個普通電子發(fā)票 借 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)稅 我可以直接把銷項(xiàng)稅額計(jì)入到主營業(yè)務(wù)收入嗎

2023-04-27 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-27 14:46

不可以直接把銷項(xiàng)稅額計(jì)入到主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶2724 追問 2023-04-27 14:50

為什么不可以呢 麻煩你說一下原因 因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在季度沒有超過30萬 剛才領(lǐng)導(dǎo)說我做賬 現(xiàn)在只有一個銷項(xiàng)稅額 之后季度超過30萬了 怎么辦 然后說讓我季度一做賬 我沒理解她啥意思

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齊紅老師 解答 2023-04-27 14:52

銷項(xiàng)再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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快賬用戶2724 追問 2023-04-27 14:53

老師能麻煩你說的詳細(xì)一點(diǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-27 14:59

借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶2724 追問 2023-04-27 15:05

那借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 和借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅 都可以嗎 那計(jì)入到營業(yè)外收入這個分錄是每個月末做嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-27 15:13

只用做一個就可以了

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快賬用戶2724 追問 2023-04-27 16:46

是月末做嗎 還是什么時候做都可以

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齊紅老師 解答 2023-04-27 17:17

你好,這是季度末做。

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快賬用戶2724 追問 2023-04-27 17:19

因?yàn)槲覀冞@個是季度報(bào)稅 所以這筆分錄不是月末做 而是季度做 是這個意思嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-27 17:19

是的,你的理解是對的。

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快賬用戶2724 追問 2023-04-27 17:23

那假如我們季度超過30萬了 那我這個銷項(xiàng)稅應(yīng)該怎么做啊

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齊紅老師 解答 2023-04-27 17:33

超過30萬,需要交增值稅 的

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快賬用戶2724 追問 2023-04-27 17:36

那做賬是正常做賬吧 超過30萬的 應(yīng)該做銷項(xiàng)稅的就正常做銷項(xiàng)稅 那我這個銷項(xiàng)稅之后不用在轉(zhuǎn)分錄了吧

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齊紅老師 解答 2023-04-27 17:40

銷項(xiàng)稅之后不用在轉(zhuǎn)分錄

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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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