你好,學(xué)員,進(jìn)項(xiàng)稅100000×13% 借原材料100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅100000×13% 貸營業(yè)外收入
東方家具公司為增值稅一般納稅人。2020年9月,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)外購用于生產(chǎn)家具的木料一批,全部價(jià)款已付并驗(yàn)收入庫。對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票注明的貨款為40萬元,支付運(yùn)費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)1萬元。(2)外購建筑涂料,用于裝飾公司辦公樓,取得對(duì)方開具的增值稅發(fā)票上注明的增值稅稅額為9萬元,已辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。(3)進(jìn)口生產(chǎn)家兵用的輔助材料一批,關(guān)稅完稅價(jià)格8萬元,已納關(guān)稅1萬元。(4)銷售家具一批,取得銷售額(含增值稅)90.4萬元。要求:(1)計(jì)算該公可進(jìn)口輔助材料應(yīng)納增值稅稅額,并列出計(jì)算過程。(2)計(jì)算該公司9月分增值稅稅額銷項(xiàng)稅額,并列出計(jì)算過程。(3)計(jì)算該公司9月分增位稅稅額進(jìn)項(xiàng)稅額,并列出計(jì)算過程。(4)計(jì)算該公司9月分應(yīng)納增值稅稅額,并列出計(jì)算過程。
東方家具公司為增值稅一般納稅人。2020年9月,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)外購用于生產(chǎn)家具的木料一批,全部價(jià)款已付并驗(yàn)收入庫。對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票注明的貨款為40萬元,支付運(yùn)費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)1萬元。(2)外購建筑涂料,用于裝飾公司辦公樓,取得對(duì)方開具的增值稅發(fā)票上注明的增值稅稅額為9萬元,已辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。(3)進(jìn)口生產(chǎn)家具用的輔助材料一批,關(guān)稅完稅價(jià)格8萬元,已納關(guān)稅1萬元。(4)銷售家具一批,取得銷售額(含增值稅)90.4萬元。要求:(1)計(jì)算該公司進(jìn)口輔助材料應(yīng)納增值稅稅額,并列出計(jì)算過程。(2)計(jì)算該公司9月分增值稅稅額銷項(xiàng)稅額,并列出計(jì)算過程。(3)計(jì)算該公司9月分增位稅稅額進(jìn)項(xiàng)稅額,并列出計(jì)算過程。(4)計(jì)算該公司9月分應(yīng)納增值稅稅額,并列出計(jì)算過程。
唯品有限公司為一般納稅人,向福喜公司銷售b產(chǎn)品一批,并開出增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款為50萬元,款項(xiàng)已收,請(qǐng)計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額并作出該業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理(寫出計(jì)算過程,結(jié)果)
努力公司為增值稅一般納稅人,二零一九年九月接受某公司無償捐贈(zèng)的原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為10萬元,材料已驗(yàn)收入庫,請(qǐng)計(jì)算增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額并作出該業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理,且出計(jì)算過程結(jié)果
俊麗公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,材料按計(jì)劃成本進(jìn)行核算。該公司2019年8月發(fā)生如下有關(guān)原材料的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。寫出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(1)購入丙材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200000元,增值稅稅額26000元,其價(jià)稅款已通過銀行支付;材料已驗(yàn)收入庫,該批材料的計(jì)劃成本為196000元。(2)接受佳瑞公司投資轉(zhuǎn)入的丁材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款600000元,增值稅稅額78000元,雙方確認(rèn)的資本份額為702000元,材料已驗(yàn)收入庫;該批材料的計(jì)劃成本為612000元。(3)自制加工一批戊材料,其生產(chǎn)的實(shí)際成本為120000元,材料已驗(yàn)收入庫,該批材料的計(jì)劃成本為115000元。
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過路費(fèi)。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?