學(xué)員您好,計算過程如下 =500000x0.13=65000
東方家具公司為增值稅一般納稅人。2020年9月,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)外購用于生產(chǎn)家具的木料一批,全部價款已付并驗收入庫。對方開具的增值稅專用發(fā)票注明的貨款為40萬元,支付運費并取得增值稅專用發(fā)票注明的運費1萬元。(2)外購建筑涂料,用于裝飾公司辦公樓,取得對方開具的增值稅發(fā)票上注明的增值稅稅額為9萬元,已辦理驗收入庫手續(xù)。(3)進口生產(chǎn)家兵用的輔助材料一批,關(guān)稅完稅價格8萬元,已納關(guān)稅1萬元。(4)銷售家具一批,取得銷售額(含增值稅)90.4萬元。要求:(1)計算該公可進口輔助材料應(yīng)納增值稅稅額,并列出計算過程。(2)計算該公司9月分增值稅稅額銷項稅額,并列出計算過程。(3)計算該公司9月分增位稅稅額進項稅額,并列出計算過程。(4)計算該公司9月分應(yīng)納增值稅稅額,并列出計算過程。
東方家具公司為增值稅一般納稅人。2020年9月,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)外購用于生產(chǎn)家具的木料一批,全部價款已付并驗收入庫。對方開具的增值稅專用發(fā)票注明的貨款為40萬元,支付運費并取得增值稅專用發(fā)票注明的運費1萬元。(2)外購建筑涂料,用于裝飾公司辦公樓,取得對方開具的增值稅發(fā)票上注明的增值稅稅額為9萬元,已辦理驗收入庫手續(xù)。(3)進口生產(chǎn)家具用的輔助材料一批,關(guān)稅完稅價格8萬元,已納關(guān)稅1萬元。(4)銷售家具一批,取得銷售額(含增值稅)90.4萬元。要求:(1)計算該公司進口輔助材料應(yīng)納增值稅稅額,并列出計算過程。(2)計算該公司9月分增值稅稅額銷項稅額,并列出計算過程。(3)計算該公司9月分增位稅稅額進項稅額,并列出計算過程。(4)計算該公司9月分應(yīng)納增值稅稅額,并列出計算過程。
北方科技有限公司為一般納稅人,2018年5月20日購進材料取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款45萬元,另外支付購貨的運輸費用5萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,請計算增值稅進項稅額,并作出該業(yè)務(wù)的會計處理,寫出計算,過程結(jié)果
唯品有限公司為一般納稅人,向福喜公司銷售b產(chǎn)品一批,并開出增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款為50萬元,款項已收,請計算增值稅銷項稅額并作出該業(yè)務(wù)的會計處理(寫出計算過程,結(jié)果)
北方科技有限公司為一般納稅人,2018年5月20日購進材料取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款45萬元,另外支付購貨的運輸費用5萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,請計算增值稅進項稅額,并作出該業(yè)務(wù)的會計處理(寫出計算結(jié)果過程)
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?