你好,學(xué)員,其他應(yīng)收款1000,其他應(yīng)付款6000
資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款如何填列,其他應(yīng)付款期末=其他應(yīng)付貸方余額+其他應(yīng)收貸方余額,如果其他應(yīng)收只有借方余額,那是不是說資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款期末數(shù)就=科目余額表的其他應(yīng)付款余額
資產(chǎn)負(fù)債表里 其他應(yīng)收款的貸方余額 等于 其他應(yīng)付款的借方還是貸方
# 提問 #其他應(yīng)付款貸方佘額是5000,但是其中有1000的借方 那么請問資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收 其他應(yīng)付各是多少?謝
# 提問 #其他應(yīng)付款貸方共6000一借方1000=5000貸方余額 請問資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收和其他應(yīng)付各是多少?謝謝
請問老師!科目余額表其他應(yīng)收款是382.76元,其他應(yīng)付款借方是538.11元;資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款是920.87元,其他應(yīng)付款是538.11元;對嗎?為什么?謝謝老師!
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
其他應(yīng)收是O 其他應(yīng)付是5000行不?
這個也是可以的,學(xué)員
但是資產(chǎn)合計數(shù)不一樣 反映的資產(chǎn)多少有差異
資產(chǎn)合計不一樣,什么意思,資產(chǎn)增加這個5000,負(fù)債增加5000
對報表沒有實質(zhì)影響
但是有些表讓填有多少資產(chǎn) 有這個1000的差額
那你按照老師寫的填,其他應(yīng)收款1000,其他應(yīng)付款6000
老師 哪個填法好?
其他應(yīng)收款1000,其他應(yīng)付款6000,這個更規(guī)范
那那個方法也能用是不老師
你說的那個實務(wù)中很少用