你好 其他應付款貸方
老師 你好,我想問一下資產(chǎn)負債表里的其他應付款是怎么得出的呢? 在資產(chǎn)負債表里能用公式得出嗎? 知道是取數(shù)據(jù): 其他應付款貸方明細余額加其他應收款貸方明細余額 但是我的資產(chǎn)負債表里好像沒有其他應付款貸方明細余額和其他應收款貸方明細余額 這兩項數(shù)據(jù)。 所以我不太明白。
資產(chǎn)負債表中的其他應收款和其他應付款如何填列,其他應付款期末=其他應付貸方余額+其他應收貸方余額,如果其他應收只有借方余額,那是不是說資產(chǎn)負債表里的其他應付款期末數(shù)就=科目余額表的其他應付款余額
資產(chǎn)負債表里 其他應收款的貸方余額 等于 其他應付款的借方還是貸方
# 提問 #其他應付款貸方共6000一借方1000=5000貸方余額 請問資產(chǎn)負債表中其他應收和其他應付各是多少?謝謝
填寫資產(chǎn)負債表時,其他應付款如果是貸方余額就直接填貸方余額嗎?如果其他應付款是借方余額就需要重分類其他應付款的借方合計余額填其他應收款,其他應付款的貸方合計余額填其他應付款嗎
期初未分配利潤數(shù)據(jù)是找哪個科目,實際是幾月
老師的我只是做了 進項 但是沒有抵扣 只是賬做了 我是需要做進 未抵扣進項稅嗎
怎么下載下載出口報關單,
請問試驗費和代理費的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師你好,去年辦公室現(xiàn)金交了30塊錢的門禁卡的保證金,然后做賬是:借:其他應收款 30.00 貸:庫存現(xiàn)金 30.00。 今年我們不租了,去退卡退錢,對方把這30收了15當做門禁卡的使用費用,銀行對公轉了我們15.00。 今年是不是應該這樣做分錄:借:銀行存款 15.00 管理費用-辦公費 15.00 貸:其他應收款 30.00
收到補開的專用進項發(fā)票,前期已申報收入,當期增值稅如何申報?
怎樣查收到的紅字發(fā)票對應的進項稅是否已認證
老師差旅費記管理費用—差旅費,差旅補貼呢?例如300元一天補貼
老師,從客戶處退回來的商品產(chǎn)生的運費是做在銷售費用--運費嗎
老師中午好,我想問一下利潤表上的最終的剩的凈利潤和收入成本費用,這個比例應該怎么掌握?我們交企業(yè)所得稅怎么算這個比列呢!苗木公司比如說是收入10000塊錢,費用是2000塊錢,成本應該是怎么控制是正常的控制法呢?按比例多是多少呢老師
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