是的,你的理解是對的
其他應收款科目期末余額在借方負數(shù) 其他應付款科目期末余額在貸方負數(shù),請問在財務報表資產(chǎn)負債表中如何填寫呢?
資產(chǎn)負債表中的其他應收款和其他應付款如何填列,其他應付款期末=其他應付貸方余額+其他應收貸方余額,如果其他應收只有借方余額,那是不是說資產(chǎn)負債表里的其他應付款期末數(shù)就=科目余額表的其他應付款余額
如果其他應收款的余額在貸方,資產(chǎn)負債表里是不是應該把這個余額填寫在其他應付款里
老師好!資產(chǎn)負債表中其他應收款期末余額是其他應收款的借方余額和其他應付款的借方余額合計嗎?
科目余額表中,其他應收款,借方負數(shù)。在資產(chǎn)負債表中,其他應收款和其他應付款應該怎么取數(shù)?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構(gòu),評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個人所得稅匯算需補金額未超400的不用補稅,這個匯算補了的可不可以申請退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營業(yè)收入確認憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無營業(yè)收入的情況,提供營業(yè)收入占比較大3個月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請問這個要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
但是為啥我導出的資產(chǎn)負債表中的其他應付款不等于科目余額表中的其他應付款呢,其他應收款也是這樣
你是不是往來科目的明細科目有借方余額
有啊,其他應收款就是借方余額啊
明細單位都是借方余額嗎
其他應收款是借方余額,其他應付款是貸方余額
那你要看一下你的報表公式設(shè)置,是怎么取數(shù)的
兩個科目后面都帶有重分類,這個有問題嗎
是的,重分類就會跟科目余額對不到
那這個中間的差額是什么,對報表有什么影響嗎
這個沒有太大影響的
那中間的差的數(shù)是什么呢
這個要看你的具體數(shù)據(jù),