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老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎

2025-05-12 16:01
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-12 16:01

是,把差額計入未分配利潤

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你好,年初數(shù) 銀行存款1000, 預(yù)收賬款6000, 其他應(yīng)收款600。 差額6000-1600放到未分配利潤里面。
2025-05-12
你好;? ?內(nèi)賬的話問下老板是否可以現(xiàn)在建賬 以 判斷的期末數(shù)據(jù)來建賬。? 然后參考下? 外賬數(shù)據(jù)來? 處理 差異金額??
2021-11-17
你好;? ? ? 是的。 比如你3月建賬就得錄入 截止到2月末的期末數(shù)據(jù) 作為期初 ;是的? ?
2022-05-07
是的,你的理解是對的
2021-04-14
你好同學(xué)你做一個應(yīng)付差額轉(zhuǎn)未分配利潤的紅字就可以了同學(xué)。
2021-01-14
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