?一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2023年1-12月份會計科目余額表工程施工借方余額是:421764,2023年6月份開工程款發(fā)票583940.93,會計分錄是這樣做的:借:應收賬款-某某單位 583940.93,貸:主營業(yè)務(wù)收入578159.33,應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模增值稅5781.6. 6月付了這個工程一筆材料費:借:工程施工-材料費100000,貸:應付賬款-某某單位 100000,6月結(jié)轉(zhuǎn)了了這筆成本:借:主營業(yè)務(wù)成本100000,貸:工程施工-材料費 100000,2024年2月份共發(fā)生了這個項目的成本483882元,借:工程施工-材料費483882,貸:銀行存款483882,2月未結(jié)轉(zhuǎn)了這筆成本,借:主營業(yè)務(wù)成本-主營業(yè)務(wù)成本483882 貸:工程施工-某某項目-483882,同時做了一筆調(diào)整期初的工程施工借方余額:借:利潤分配-未分配利潤 421764,貸:工程施工421764,問這樣做的會計分錄對嗎?能把期初的421764借方余額能沖平嗎?
內(nèi)賬只想要后面結(jié)轉(zhuǎn)完整分錄帶上金額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)從工程結(jié)算、工程施工、成本收入和本年利潤、利潤分配、實際工程款100萬收入100萬工程施工-成本、工人工資、原材料合計50萬、管理費用20萬、財務(wù)費用是1萬.上面是這項工程全部完工金額老師:剛上面這個分錄答案已給。1、我們這個完工的工程是不是就用不到(工程施工)和(工程結(jié)算)這兩個科目了?2、轉(zhuǎn)利潤分配借:本年利潤29萬貸:利潤分配–未分配利潤29萬對嗎?
老師:用上工程施工、工程結(jié)算、合同毛利這三個科目,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤從開始到結(jié)束完整帶金額分錄怎么做?完工總收入100萬半年結(jié)算了60萬工程施工–(含工資10萬、材料費58萬、財務(wù)費1萬)完工進度結(jié)算了60,應該是60,剛接觸主要完工進度我不知道怎么算,做內(nèi)賬沒有稅。
老師我去年暫估了成本,我做的分錄是紅沖:借:應付賬款-暫估(我沒有用紅字)貸:主營業(yè)務(wù)成本-暫估在做了一筆借:工程施工貸:應付賬款借:應付賬款貸:銀行存款結(jié)轉(zhuǎn):借主營業(yè)務(wù)成本貸:工程施工然后我得利潤表和資產(chǎn)負債表就不等了,相差我紅沖得金額
老師您好:有全套內(nèi)賬的施工單位會計分錄嗎?有帶金額的最好,不帶金額的也行,我是做內(nèi)賬的,第一次接觸工地上賬目,謝謝了。1、收回部分工程款借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入~~借:本年利潤貸:利潤分配一直做到利潤分配分錄我們是收到部分工程款直接做分錄,不按工程進度做賬,
公司的寬帶網(wǎng)絡(luò)費想通過銀行直接自動劃扣,怎么辦理呀
老師好,公司股東分紅怎么交稅?謝謝
老師,如果生產(chǎn)企業(yè)發(fā)貨最后發(fā)一車貨0.5噸,但庫存只有0.1噸,怎么做賬?接手過這個問題的老師不要再接手了
老師,教育業(yè)非營利組織企業(yè),法人工資有什么標準嗎?報銷的費用可以用現(xiàn)金沖吧?是不是用銀行付給員工報銷款是不是算應付工資?
采購商品發(fā)生的運費怎么做會計分錄
我們有筆貨款我們按照發(fā)票金額付款,供應商給了85折,這個折扣私下返還,怎么處理更好
老師你好,前任會計稅務(wù)局系統(tǒng)導出的財務(wù)報表上上年底未分配利潤3000,實際賬簿上記錄未分配利潤35000,包括上年的收入,成本,費用都不一樣,請問我該怎么調(diào)整?
計提的借款利息,收到發(fā)票,但還未把利息的錢打給對方,做賬應該怎么操作
老師,如果生產(chǎn)企業(yè)發(fā)貨最后發(fā)一車貨0.5噸,但庫存只有0.1噸,怎么做賬?
工資沒申報個稅是指上個月沒計提工資的人么