是的,就是你說額那樣的思路
資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款如何填列,其他應(yīng)付款期末=其他應(yīng)付貸方余額+其他應(yīng)收貸方余額,如果其他應(yīng)收只有借方余額,那是不是說資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款期末數(shù)就=科目余額表的其他應(yīng)付款余額
如果其他應(yīng)收款的余額在貸方,資產(chǎn)負(fù)債表里是不是應(yīng)該把這個(gè)余額填寫在其他應(yīng)付款里
老師好!資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款期末余額是其他應(yīng)收款的借方余額和其他應(yīng)付款的借方余額合計(jì)嗎?
填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),其他應(yīng)付款如果是貸方余額就直接填貸方余額嗎?如果其他應(yīng)付款是借方余額就需要重分類其他應(yīng)付款的借方合計(jì)余額填其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款的貸方合計(jì)余額填其他應(yīng)付款嗎
老師,您好,科目重分類之后,比如說其他應(yīng)付款余額10000,其他應(yīng)付款借方余額3000,那么,借方余額應(yīng)該歸類到其他應(yīng)收款里邊,所以其他應(yīng)付款報(bào)表填寫金額就是13000,是這個(gè)意思嗎
老師抖音到賬扣了手續(xù)費(fèi)可以直接做借銀行存款借管理費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣對(duì)嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司自建的廠房,土地是政府的。我們把自建的廠房出租給個(gè)人用來經(jīng)營(yíng)養(yǎng)豬,租期5年。請(qǐng)問我們作為出租方,是直接做簡(jiǎn)單的租賃業(yè)務(wù),對(duì)方個(gè)人付租金給我們,我們公司開具租賃發(fā)票給對(duì)方嗎?
個(gè)人獨(dú)居業(yè),個(gè)人獨(dú)資企業(yè)查賬征收,1-3月份每月營(yíng)業(yè)收入5000成本4500,費(fèi)用300,沒有請(qǐng)員工,老板自己看店鋪,那他這個(gè)季度要納什么稅?
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
投資回報(bào)率的計(jì)算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號(hào)憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號(hào)憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對(duì)嗎@董孝彬老師
老師想問一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動(dòng)恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺(tái)的錢,自己不能管控那26號(hào)以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號(hào)前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
這樣資產(chǎn)就增加了
嗯嗯調(diào)整的結(jié)果就是那樣子
我之前是把其他應(yīng)付款借30 貸20 余額10填其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款就沒有了
不需要做賬的,直接調(diào)整報(bào)表就是
沒做賬,我是填表的時(shí)候這樣填的直接借貸相減的余額填了這是不對(duì)的
重分類不是看一級(jí)科目余額,要看明細(xì)科目的余額