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收到補開的專用進項發(fā)票,前期已申報收入,當期增值稅如何申報?

2025-05-13 12:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-13 13:00

一般納稅人 在對應(yīng)所屬期申報時,將補開發(fā)票填在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》對應(yīng)欄次,同時在 “未開具發(fā)票” 列次填已開票銷售額的負數(shù)。 小規(guī)模納稅人 在補開發(fā)票當期,在 “開具發(fā)票” 相應(yīng)欄次填補開發(fā)票數(shù)據(jù),在未開票發(fā)票欄次填對應(yīng)負數(shù)金額,以抵減開票欄銷售額方式申報。通常需準備比對異常轉(zhuǎn)辦單、申報表、未開票收入明細清單、金稅盤等資料去納稅大廳申報。

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快賬用戶3086 追問 2025-05-13 13:02

收到上游公司開具的專用進項發(fā)票,我公司前期已經(jīng)申報了增值稅,當期如何申報?

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齊紅老師 解答 2025-05-13 13:03

那就直接把專票入賬就可以

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快賬用戶3086 追問 2025-05-13 13:04

那增值稅申報表如何做申報呢?

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齊紅老師 解答 2025-05-13 13:04

專票勾選一下然后填寫進項

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快賬用戶3086 追問 2025-05-13 13:06

這個專用發(fā)票是上游公司補開的 ,我公司已經(jīng)申報過增值稅了。提前繳納了增值稅

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齊紅老師 解答 2025-05-13 13:06

這個勾選了留抵然后申請退稅

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快賬用戶3086 追問 2025-05-13 13:07

不勾選發(fā)票呢,做0申報嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-13 13:08

這個之前報過了不是嗎?這個不勾選就全額計入成本了

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快賬用戶3086 追問 2025-05-13 13:25

留后期有銷項發(fā)票出去了再進行勾選,當期我如何申報增值稅???

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齊紅老師 解答 2025-05-13 13:27

你勾選了然后申請留抵退稅就可以

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一般納稅人 在對應(yīng)所屬期申報時,將補開發(fā)票填在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》對應(yīng)欄次,同時在 “未開具發(fā)票” 列次填已開票銷售額的負數(shù)。 小規(guī)模納稅人 在補開發(fā)票當期,在 “開具發(fā)票” 相應(yīng)欄次填補開發(fā)票數(shù)據(jù),在未開票發(fā)票欄次填對應(yīng)負數(shù)金額,以抵減開票欄銷售額方式申報。通常需準備比對異常轉(zhuǎn)辦單、申報表、未開票收入明細清單、金稅盤等資料去納稅大廳申報。
2025-05-13
你好,你那個前期未開票的收入,你在之前的時候有沒有報稅呢?
2022-04-13
你好,這種情況一般是不可以的,因為什么?因為如果你這樣退稅的話,那很多單位都要去退稅了,那稅管員他可能就會查賬了,而且你這個公司本身應(yīng)該是先來了進項發(fā)票,你再去往外開的,你本身從源頭上你就是違規(guī)的。
2022-06-02
你好 這個你直接在主表的第1-5行填寫的,附表1要填寫13行的數(shù)據(jù)
2022-09-13
你好,那你看下稅款所屬期是幾月份?
2023-05-24
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