您好,這個的話,調(diào)增是不是納稅了啊,因?yàn)楣べY只是稅務(wù)調(diào)增了,這個
老師你好!怎么更正20年企業(yè)所得稅報(bào)表,并做納稅調(diào)整
你好.20年發(fā)現(xiàn)有兩張發(fā)票對方公司叛逃需要我公司去處理發(fā)票,調(diào)增,20年企業(yè)所得稅,請問22年了那個財(cái)務(wù)報(bào)表怎么調(diào)整?分錄怎么寫,一共13萬
22年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào),報(bào)表忘記把所得稅加上了,賬上做了所得稅計(jì)提了,等于是申報(bào)的時候報(bào)表錯了。除了去改報(bào)表,可不可以在23年增加一個調(diào)整分錄,把22年的所得稅計(jì)提的分錄反做賬,23年增加一個分錄,把所得稅做到以前年度調(diào)整損益?金額就2萬塊錢
收到以前年2年度虛開的工程發(fā)票10萬,報(bào)表上已經(jīng)調(diào)增繳納了增值稅,和企業(yè)所得稅,現(xiàn)在在今年做分錄應(yīng)該怎么做?
收到以前年21年度虛開的工程發(fā)票10萬,報(bào)表上已經(jīng)調(diào)增繳納了增值稅,和企業(yè)所得稅,現(xiàn)在在今年做分錄應(yīng)該怎么做?
你好老師,出口收匯情況表冒出來疑點(diǎn)是什么原因嗎?提示:收匯憑證號(0069-4380-8376-1100)案計(jì)申報(bào)(1.0)次,對應(yīng)報(bào)關(guān)單(代理證明)金額累計(jì)(15024),超過憑證總金額(9177),是一張報(bào)關(guān)單15024對應(yīng)四次收匯。我就分四次填寫的。
老師,我們報(bào)個稅是用員工名字,然后公戶發(fā)工資是他爸爸的卡號可以嗎
您好!2024年4月多計(jì)了管理費(fèi),2025年8月用“以前年度損益調(diào)整”后,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里了,電子稅務(wù)局上還需要調(diào)整什么嗎?
老師,你好,請問商標(biāo)使用權(quán)和軟件使用權(quán)一般是攤銷幾年的
老師要查公司的股東占比,營業(yè)信息,在哪里查啊
電子專票備注欄必須備注銀行賬號及開戶行信息嗎
資產(chǎn)負(fù)債表不平 查出來是相差一筆手續(xù)費(fèi) 原業(yè)務(wù)是7月底發(fā)生的銷售款 8月1號才到賬,我是記 借:應(yīng)收帳款2399.2 貸:主營業(yè)務(wù)收入2399.2 銀行扣了手續(xù)費(fèi)14.4 我要怎么記?
老師之有李波的應(yīng)付賬款,我不知道,現(xiàn)在直接下下李波的應(yīng)付賬款,成了負(fù)數(shù)了,怎么調(diào)整
老師,我們公司是農(nóng)產(chǎn)品免稅企業(yè)。收到專票,可以價(jià)稅合計(jì)直接計(jì)入成本嗎?
進(jìn)口一批貨物,那繳納的關(guān)稅進(jìn)口增值稅,要分?jǐn)偟矫糠N貨物嗎
有在21年補(bǔ)交了企業(yè)所得稅6萬
您好,借 以前年度損益調(diào)整? 貸 銀行存款? 借 未分配利潤? 貸 以前年度損益調(diào)整